marec 2016

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1171640124   AMG Security s.r.o.
Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen
46268995  upratovanie 2/2016  2602,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z    7.3.2016  31.03.2016  4.4.2016 
1171640108   ARC Design, s.r.o.
Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky
43840655  výroba pečiatok  103,14 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva  3/2016  1.3.2016  23.03.2016  29.3.2016 
1171640156   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2016  2328,72 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    29.3.2016  31.03.2016  4.4.2016 
1171640155   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 3/2016  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    29.3.2016  31.03.2016  4.4.2016 
1171640117   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 2/2016  1577,66 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    3.3.2016  07.03.2016  8.3.2016 
1171640116   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo
36753491  náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 2/2016  2328,72 
bez DPH
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13    3.3.2016  07.03.2016  8.3.2016 
1171640127   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 81108 Bratislava
04709690  elektronocké stravovacie poukazy 3/2016  20269,20 
bez DPH
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode 91/OF/2016    8.3.2016  31.03.2016  4.4.2016 
1171640111   IBAmed, s.r.o.
Bezručová 6, Nové Zámky
45409391  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    2.3.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1171620001   IVES Košice
Čsl. Armády 20, 04118 Košice
00162957  služby STP APV zmluvy 3/2016-2/2017 - záloha  35,84 
vrátane DPH
Zmluva o dielo - právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia R_35/2012 z 17.2.2012    30.3.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1171640118   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky
31105491  ochrana objektov 2/2016  270,86 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    3.3.2016  18.03.2016  21.3.2016 
1171640126   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie - oprava základu dane 2/2016  1254,54 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    8.3.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1171640115   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za elektrinu 3/2016  210,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.3.2016  11.03.2016  14.3.2016 
1171640114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za elektrinu 3/2016  1154,11 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1    2.3.2016  11.03.2016  14.3.2016 
1171640113   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  poplatok za plyn 3/2016  1285,82 
vrátane DPH
Zmluva 160/OVS/2015    2.3.2016  11.03.2016  14.3.2016 
1171640121   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  dobropis vyúčtovanie tapla pracovisko šaľa rok 2015  -457,73 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.3.2016  18.03.2016  18.3.2016 
1171640120   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa
31420991  poplatok za dodávku tepla pracovisko šaľa 2/2016  3238,12 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.3.2016  11.03.2016  14.3.2016 
1171640122   MUDr. Eva Kalivodová
Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky
31141293  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    4.3.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1171640110   MUDr. Mária Hajdenová
M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa
34060260  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    1.3.2016  14.03.2016  15.3.2016 
1171640159   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    30.3.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1171640149   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča
37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    17.3.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1171640135   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo
34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  20,91 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    14.3.2016  06.04.2016  8.4.2016 
1171640158   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava
35697270  poplatok za mobily 3-4/2016  937,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky    29.3.2016  15.04.2016  19.4.2016 
1171640129   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  tonery iné ako HP  2520 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení 332/OI/2015  5/2016  9.3.2016  29.04.2016  2.5.2016 
1171640119   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 93104 Bratislava 3
31327681  tonery HP  4687,95 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode - Dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských zariadení 333/OI/2015  4/2016  4.3.2016  29.04.2016  2.5.2016 
1171640157   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava multifunkčného zariadenia  111 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  8/2016  29.3.2016  31.03.2016  4.4.2016 
1171640154   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  338,04 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  7/2016  23.3.2016  24.03.2016  29.3.2016 
1171640152   REVIS-SERVIS spol. s r.o.
Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra
36657719  oprava kopírovacích strojov  381,24 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení  6/2016  18.3.2016  24.03.2016  29.3.2016 
1171640153   RIVAL CAR spol. s r.o.
Komárňanská cesta 88, 94001 Nové Zámky
31447279  oprava auta BL098KU, poistná udalosť, poistné plnenie 479,69 EUR  165 
vrátane DPH
  9/2016  22.3.2016  24.03.2016  29.3.2016 
1171640125   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa
36269042  zdravotné výony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL    7.3.2016  15.04.2016  19.4.2016 
1171640123   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  poplatok za telefónne služby a internet 2-3/2016  392,36 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214    7.3.2016  11.03.2016  14.3.2016 
1171640143   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko šaľa 2/2016  -41,42 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  14.3.2016  29.03.2016  4.4.2016 
1171640148   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko štúrovo 1/2016  -21,72 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  16.3.2016  23.03.2016  29.3.2016 
1171640147   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko štúrovo 2/2016  -32,78 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  14.3.2016  23.03.2016  29.3.2016 
1171640146   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  dobropis zľavy poštovné DEKVS pracovisko nové zámky 2/2016  -64,24 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 77539  14.3.2016  23.03.2016  29.3.2016 
1171640134   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 2/2016  4,50 
vrátane DPH
Zmluva 29/2004/SPP DS    11.3.2016  18.03.2016  21.3.2016 
1171640133   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za poštové služby 2/2016  1125 
vrátane DPH
Zmluva 02/04    11.3.2016  18.03.2016  21.3.2016 
1171640130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  poplatok za spracovanie PPPU za 2/2016  18,15 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    10.3.2016  18.03.2016  21.3.2016 
1171640151   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kreditovanie DEKVS pracovisko štúrovo  5970 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č. 95203  17.3.2019  09.03.2016  17.3.2016 
1171640150   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  kreditovanie DEKVS pracovisko šaľa  6000 
bez DPH
povolenie  frankovací stroj č.76053  17.3.2016  09.03.2016  17.3.2016 
1171640140   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
47258314  poplatok za údržbu siete LAN 2/2016  1503,36 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN    14.3.2016  31.03.2016  4.4.2016 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2016 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť