Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1211640123 | AMG Security s.r.o., Nám. SNP 98/2 960 47 Zvolen |
46268995 | Upratovacie služby | 1 347,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Z 201541725-Z zo dňa 8.1.2016 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640122 | KASprof-SECURITY, Oravské Veselé 440 029 62 Oravské Veselé |
36374199 | Monitorovanie objektu | 318,66 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu v znení dodatkov z 3.7.2008 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640121 | Mudr. Blahút,s.r.o.,ČK 85/25 029 01 Námestovo |
36868787 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640120 | BAMAG,s.r.o., ČK 85/25 029 01 Námestovo |
36868779 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom | 97,58 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 01.04.2016 | 07.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640130 | ELVYS Slovakia, s.r.o., Oravská Poruba 027 54 Oravská Poruba |
36438014 | Servis výťahu | 75,68 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 8404 zo dňa 31.12.2008 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640129 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka zemného plynu | 774,59 vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zem. plynu č.160/OVS/2015 z 29.4.2015 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640128 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie | 626,39 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie | 955,08 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640124 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie | 21,74 vrátane DPH |
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 v znení dodatkov č.1 | 04.04.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640135 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu | 2,25 vrátane DPH |
sadzobník Slovenskej pošty od 1.1.2015 | 08.04.2016 | 15.04.2016 | 18.4.2016 | |
1211640149 | Stolárik Ľuboš, Slanická 450/9 029 42 Bobrov |
37729314 | Pokládka koberca | 80 vrátane DPH |
Objednávka č. 30/2016 zo dňa 06.04.2016 | 18.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640148 | Pekarčík Pavol, Oravská Jasenica 402 029 64 Oravská Jasenica |
37046683 | Zimná údržba | 41,40 vrátane DPH |
Objednávka č 3/2016 | 15.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640146 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštový priečinok | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 86/2012 zo dňa 11.12.2012 | 13.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640143 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - lan | 1 353,02 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640142 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - nájom | 867,36 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640141 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - wan | 398,45 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640140 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - wan | 2 943,71 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640139 | SWAN, a.s. Borská 6 841 04 Bratislava |
47258314 | SWAN - hovory | 536 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 3.1.2007 | 11.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640138 | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Hovory a internet | 130,34 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 30.04.2004 | 11.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640133 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Internet a hovory | 193,36 vrátane DPH |
Dohoda zo dňa 17.02.2014 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640132 | Mudr. Bebej Stanislav, Zuberec 364 027 32 Zuberec |
46929410 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640131 | Mudr. Kudlačková Marta, Trojičné námestie 178 027 44 Tvrdošín |
31904831 | Zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 06.04.2016 | 19.04.2016 | 21.4.2016 | |
1211640147 | Mudr. Melek Rastislav,Lokca 274 029 51 Lokca |
37903772 | Zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 13.04.2016 | 26.04.2016 | 27.4.2016 | |
1211640136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie | 442,97 vrátane DPH |
zmluva o dodávke EE č.4089/2013 z 27.12.2013 | 08.04.2016 | 26.04.2016 | 27.4.2016 | |
1211640150 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Použivanie karty Slovnaft | 202,30 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 zo dňa 1,7,2004 | 22.04.2016 | 03.05.2016 | 4.5.2016 | |
1211640134 | Zajacová Anna,Mudr.,Praktik AZ, Závodná 480 027 43 Nižná |
45935513 | Poskytovanie zdravotnej starostlivosti | 34,85 vrátane DPH |
zákon č. 447/2008 Z.z. o peňaž. prispev. §61 | 07.03.2016 | 03.05.2016 | 4.5.2016 | |
1211640151 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č.3 917 01 Trnava |
35742364 | Prenájom a pranie | 21,74 vrátane DPH |
zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 v znení dodatkov č.1 | 29.04.2016 | 05.05.2016 | 4.5.2016 |