Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011640233 | Scylla Security servis Rudlovská 53 B.Bystrica |
46798811 | monitoring EZS | 298,80 [$EUR] vrátane DPH |
1/2016 | xxx | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640250 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 931,44 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640249 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 2535,36 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640248 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 531,26 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640247 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | telef.popl. | 4091,20 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640246 | SWAN, a.s. Borská 6 BA |
35680202 | internet | 1581,66 [$EUR] vrátane DPH |
11/2008 | xxx | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640270 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 175,50 [$EUR] vrátane DPH |
12/2013 | 62/2016 | 23.05.2016 | 26.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640262 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 213,60 [$EUR] vrátane DPH |
12/2013 | 63/2013 | 12.05.2016 | 23.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640258 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 BA |
35697270 | tel.mobil a internet | 118,80 [$EUR] vrátane DPH |
13/2004 | xxx | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640255 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 BA |
35697270 | tel.mobil a internet | 649,98 [$EUR] vrátane DPH |
13/2004 | xxx | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640252 | SHIELD, spol. s.r.o. Ľudovíta Štúra 70 Michalovce |
36208922 | strážna služba | 1634,99 [$EUR] bez DPH |
15/2014 | xxx | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640225 | PRO EDUCATION INTER H.Meličkovej 4,BA |
47372281 | prekladateľské služby | 165,75 [$EUR] bez DPH |
18/2014 | 25A/2016 | 28.04.2016 | 09.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640259 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | tel.popl. I.Horvátha | 28,43 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 11.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640245 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 BA |
35763469 | InternetVazovová,Kutlíková | 119,77 [$EUR] vrátane DPH |
20/2004 | xxx | 09.05.2016 | 12.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640236 | SECURITON Servis, spol.s.r.o. Mlynské Nivy 73/73 BA |
35693835 | monitoring - výpis | 3,98 [$EUR] vrátane DPH |
23/2004 | xxx | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640243 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | pošt.pouk.U | 6,15 [$EUR] vrátane DPH |
3/2004 | xxx | 09.05.2016 | 16.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640234 | Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4 BA |
00151700 | nájomné - Karloveská | 4056,66 [$EUR] vrátane DPH |
30/2013 | xxx | 03.05.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640237 | LIFTSTAV, s.r.o. Závodná 3 BA |
31385851 | servis a údržba výťahov | 298,73 [$EUR] vrátane DPH |
34/2006 | xxx | 05.05.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640241 | HLAVNÉ MESTO SR BA Primacialne nam. 1 BA |
00603481 | odvoz odpadu - Kutliková, Vazovova | 597,24 [$EUR] vrátane DPH |
35/2004 | xxx | 06.05.2016 | 12.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640273 | Bratisl. vodárenská spoločnosť Prešovská 48 BA |
35850370 | vodné a stočné -Vazovová | 409,66 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 24.05.2016 | 31.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640254 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | el.energia Vazovová | 1708,29 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640232 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | elekt. Vajanského,I,Horvátha | 136,66 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.05.2016 | 12.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640231 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | plyn Vazovová | 2926,55 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640230 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18 Piešťany |
35743565 | elekt. Vazovová | 2985,68 [$EUR] vrátane DPH |
39/2013 | xxx | 02.05.2016 | 11.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640251 | Lepšosvetko o.z. Svätopluková 1996 Trenčín |
42281334 | nájomné - Svoradová | 7308,40 [$EUR] bez DPH |
431/101/2015 | xxx | 10.05.2016 | 16.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640235 | Prvá ružinovská I.Horvátha 7,BA |
35768266 | vyučt.2015 energie | 1346,36 [$EUR] vrátane DPH |
46/2006 | xxx | 05.05.2016 | 23.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640229 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3 Trnava |
35742364 | pranie a prenájom rohoží | 54,43 [$EUR] vrátane DPH |
48/2006 | xxx | 29.04.2016 | 04.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640222 | Siemens s.r.o. Lamačská cesta 3A |
31349307 | kontrola EPS | 103,56 [$EUR] vrátane DPH |
7/2014 | xxx | 27.04.2016 | 04.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640239 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1 BA |
31327681 | tonery | 561,24 [$EUR] vrátane DPH |
7/2015 | 47/2016 | 05.04.2016 | 12.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640238 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1 BA |
31327681 | tonery | 3349,92 [$EUR] vrátane DPH |
7/2015 | 47/2016 | 05.05.2016 | 12.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640224 | PERGAMON spol. s.r.o. Chemická 1 BA |
31327681 | tonery | 197,98 [$EUR] vrátane DPH |
7/2015 | 37/2016 | 27.04.2016 | 04.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640272 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | nákup PHM | 62,29 [$EUR] vrátane DPH |
8/2005 | xxx | 23.05.2016 | 26.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640242 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 BA |
31322832 | nákup PHM | 311,24 [$EUR] vrátane DPH |
8/2005 | xxx | 06.05.2016 | 12.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640263 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9 BB |
36631124 | zberné jazdy | 203,94 [$EUR] vrátane DPH |
9/2006 | xxx | 12.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640223 | Exekútorský úrad Lermontová 17,BA |
31770932 | exekúcia J.Noháľ | 91,72 [$EUR] bez DPH |
EX 104/2008 | xxx | 22.04.2016 | 03.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640228 | Exekútorský úrad Lermontová 17,BA |
31770932 | exekúcia Familia s.r.o | 47,53 [$EUR] bez DPH |
EX 24967/2012 | xxx | 29.04.2016 | 09.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640266 | Strabag Bratislava Dunajská 32 |
36361127 | správa budov 4/16 | 7234,08 [$EUR] vrátane DPH |
VOB 41/2016 | xxx | 16.05.2016 | 31.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640256 | Strabag Bratislava Dunajská 32 |
36361127 | správa budov 3/16 | 3267,00 [$EUR] vrátane DPH |
VOB 41/2016 | xxx | 10.05.2016 | 18.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640274 | QUANDO Matejka Cígelská 21,BA |
35157267 | montáž žalúzií | 227,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 48/2016 | 24.05.2016 | 31.05.2016 | 2.6.2016 |
1011640265 | OFFICE DEPOT s.r.o Prievozská 4 BA |
36192384 | nákup varných konvíc 20 ks | 504,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 61/2016 | 13.05.2016 | 20.05.2016 | 2.6.2016 |