Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901640613 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka chladničky | 249,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 130/2016 | 14.06.2016 | 07.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640665 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám.Alexandra Dubčeka 1, 81280 Bratislava |
00151491 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 672,20 [$EUR] bez DPH |
xxx | 150/2016 | 29.06.2016 | 06.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640735 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 649,30 [$EUR] bez DPH |
138/OVS/2012 | xxx | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640737 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1382,84 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.07.2016 | 29.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640687 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3919,08 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.07.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640685 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka termopások do vyvolávacieho systému | 37785,60 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610004_Z | 129/2016 | 08.07.2016 | 27.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640648 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 65520,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 102/2016 | 23.06.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640640 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.06.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640589 | PosAm spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | mesačný poplatok za podporu Lotus Notes | 5496,91 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/2008 | xxx | 09.06.2016 | 01.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640657 | FALCO SLOVAKIA s.r.o. Kopčianska 8-10, 85101 Bratislava |
31396488 | dodávka kancelárskych stoličiek | 37309,66 [$EUR] vrátane DPH |
Z20169726_Z | 142/2016 | 27.06.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640705 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 191,88 [$EUR] vrátane DPH |
95/KGR/2016 | xxx | 11.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640683 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | mesačný paušál za opravu výťahov | 199,94 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 07.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640682 | ELVYT s.r.o. Nobelova 12, 91700 Trnava |
31419143 | oprava výťahu | 102,96 [$EUR] vrátane DPH |
10/OZ/1998 | xxx | 07.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640553 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1239,07 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 111/2016 | 01.06.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640542 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 53956,80 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 92/2016 | 26.05.2016 | 01.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640655 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 57,19 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 161/2016 | 24.06.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640654 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 9248,48 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 169/2016 | 24.06.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640636 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 9248,48 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 155/2016 | 20.06.2016 | 04.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640679 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 07.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640602 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9411,01 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.06.2016 | 01.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640659 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Amsterdam | 772,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 164/2016 | 27.06.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640658 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 571,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 132/2016 | 27.06.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640609 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1656,00 [$EUR] vrátane DPH |
205/OI/2015 | xxx | 13.06.2016 | 01.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640736 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 22.07.2016 | 27.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640649 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.06.2016 | 01.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640702 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 235,66 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 11.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640674 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2504,54 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640673 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 922,14 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.07.2016 | 15.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640604 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 63,86 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 13.06.2016 | 01.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640689 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640680 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2223,24 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640700 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 11.07.2016 | 18.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640611 | C.E.N. s.r.o. Gagarinova 12, 82015 Bratislava |
35780886 | mediálna kampaň | 38064,00 [$EUR] vrátane DPH |
199/KGR/2016 | xxx | 09.06.2016 | 12.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640616 | TREND SLOVAKIA s.r.o. Rumančekova 28, 82101 Bratislava |
35787414 | servis kopírovacích strojov | 3308,16 [$EUR] vrátane DPH |
251/OI/2014 | 158/2016 | 14.06.2016 | 07.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640703 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 2486,44 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 165/2016, 168/2016 | 11.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640703 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 11.07.2016 | 26.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640638 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 89,16 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 21.06.2016 | 07.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640637 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 151,37 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 21.06.2016 | 07.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640570 | Media RTVS s.r.o. Mýtna 1, 81755 Bratislava |
35967871 | mediálna kampaň | 16387,80 [$EUR] vrátane DPH |
201/KGR/2016 | xxx | 02.06.2016 | 27.07.2016 | 29.7.2016 |
1901640569 | Media RTVS s.r.o. Mýtna 1, 81755 Bratislava |
35967871 | mediálna kampaň | 22902,68 [$EUR] vrátane DPH |
200/KGR/2016 | xxx | 06.06.2016 | 27.07.2016 | 29.7.2016 |