Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901641038 | Jaroslav Mareš M-SERVIS Komenského 38, 01001 Žilina |
10945075 | oprava kávovaru | 130,07 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 265/2016 | 26.10.2016 | 31.10.2016 | 3.11.2016 |
1901640871 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 77476,95 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 05.09.2016 | 28.10.2016 | 3.11.2016 |
1901641023 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3154,57 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.10.2016 | 28.10.2016 | 3.11.2016 |
1901640965 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3458,37 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640854 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 20003,65 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 226/2016 | 30.08.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640853 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 17164,69 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 226/2016 | 30.08.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640954 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 30888,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 224/2016 | 05.10.2016 | 28.10.2016 | 3.11.2016 |
1901640946 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | zabezpečenie relevantných údajov, výpočtov a vyhodnotenie výsledkov výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov | 210000,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/OMIS/2016 | xxx | 30.09.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640922 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.09.2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640955 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 191,88 [$EUR] vrátane DPH |
95/KGR/2016 | xxx | 05.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640876 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1106,16 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 227/2016 | 08.09.2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640860 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 828,47 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 210/2016 | 02.09.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640832 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 897,48 [$EUR] vrátane DPH |
399/OVS/2012 | 217/2016 | 24.08.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640960 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 81963,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 06.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640906 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9322,71 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 13.09.2016 | 03.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640899 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Kodaň | 698,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 233/2016 | 12.09.2016 | 03.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640908 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 14.09.2016 | 05.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640995 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 14.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640951 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 235,66 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640950 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2504,54 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640949 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 922,14 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.10.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640886 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 13,86 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 12.09.2016 | 05.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640967 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640966 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 2223,24 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 07.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640980 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 12.10.2016 | 18.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640996 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640812 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 133,20 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 187/2016 | 16.08.2016 | 06.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640924 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 151,37 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 22.09.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640923 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 89,16 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 22.09.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640974 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 53,50 [$EUR] vrátane DPH |
118/OISM/2011 | xxx | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640973 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 57,95 [$EUR] vrátane DPH |
117/OISM/2011 | xxx | 10.10.2016 | 11.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640994 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka pracovného náradia pre aktivačné centrá | 15618,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201616196_Z | 202/2016 | 13.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640962 | OFFICE DEPOT s.r.o. Prievozská 4/B, 82109 Bratislava |
36192384 | dodávka skartovacieho stroja | 78,38 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 264/2016 | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640964 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 07.10.2016 | 12.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640917 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 7841,36 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 19.09.2016 | 05.10.2016 | 26.10.2016 |
1901641011 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 447,65 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 19.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640998 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 1081,40 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640991 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 13.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640990 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 528,55 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 13.10.2016 | 21.10.2016 | 26.10.2016 |
1901640947 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 542,04 [$EUR] vrátane DPH |
Z20164079_Z | 250/2016 | 03.10.2016 | 26.10.2016 | 26.10.2016 |