Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117160481 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640346 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 76,67 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.10.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
1171640357 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640367 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.10.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
1171640433 | IBAmed, s.r.o. Bezručová 6, Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640436 | ENUPOL, s.r.o. A. Jedlíka 7, 94001 Nové Zámky |
36704717 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.10.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
1171640451 | MUDr. Peter Bakič s.r.o. Maxima Gorkého 2037/80, 91701 Trnava |
47675241 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 27.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640473 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2016 | 15,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640474 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2016 | 1284,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640475 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2016 | 1285,82 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 3.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640476 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie | 30,61 vrátane DPH |
uznesenie súdu 14Er/808/2007 | 3.10.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
1171640478 | MUDr. Peter Janák, OPTOMEDIC, s.r.o. č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640480 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 27.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640482 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2016 | 593,48 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 5.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640483 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovskáho 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok za ochranu budov 9/2016 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640484 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo šaľa 9/2016 | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640485 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 95110 Bratislava |
44399707 | nájomné - prenosová kapacita technickýxh prostriedkov SRP a paušálny poplatok tel. 4.Q.2016 | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva-prenosové prostriedky SRP a Doplnok č. 1 k nájomnej zmluve 911028 | 5.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640486 | FINAL - CD Bratislava. spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 9/2016 | 214,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb 216/OVS/2016 | 5.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640487 | MUDr. Mária Hajdenová M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
34060260 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640488 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis poštovné DEKVS 9/2016 pracovisko šaľa - prefrankovanie obálok | -15,30 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 6.10.2016 | 07.10.2016 | 19.10.2016 |
1171640489 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit poštovné DEKVS pracovisko šaľa | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 6.10.2016 | 28.09.2016 | 4.11.2016 |
1171640489 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit DEKVS pracovisko Šaľa | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 6.10.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 |
1171640490 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640491 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.služby a internet 9-10/2016 | 392,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 6.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640492 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen |
46268995 | upratovanie 9/2016 | 2602,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 7.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640493 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o., MUDr. Polák Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640494 | NEMESIA, s.r.o. Železničná 8, 94110 Tvrdošovce |
43912231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,49 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640495 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 9/2016-oprava základu dane | 535,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 10.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640496 | JUDr.Ing. Jozef Štorek, exekútorský úrad Bezručová 16, 94001 Nové Zámky |
31195555 | trovy exekúcie EX 408/2001 | 18,86 vrátane DPH |
uznesenie súdu 15Er/2045/2001-13 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640498 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2016 | 16,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640499 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za tel.služby 9/2016 | 377,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640499 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telef. služby 9/2016 | 377,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 4.11.2016 | |
1171640499 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telef. služby 9/2016 | 377,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 4.11.2016 | |
1171640500 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 9/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640500 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 9/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 4.11.2016 | |
1171640501 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 9/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640501 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za údržbu siete LAN 9/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 4.11.2016 | |
1171640502 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok služby IPT 9/2016 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640502 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok služby IPT 9/2016 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 4.11.2016 | |
1171640503 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 9/2016 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17 | 12.10.2016 | 03.11.2016 | 9.11.2016 |