Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171640529 | Slovenský červený kríž, územný spolok Žerotínová bašta 1, 94001 Nové Zámky |
00415995 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov Úradu PSVaR Nové Zámky | 198 bez DPH |
52/2016 | 24.10.2016 | 03.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640529 | Slovenský červený kríž, územný spolok Žerotínová bašta 1, 94001 Nové Zámky |
00415995 | kurz prvej pomoci pre zamestnancov Úradu PSVaR Nové Zámky | 198 bez DPH |
52/2016 | 24.10.2016 | 03.11.2016 | 4.11.2016 | |
1171640483 | KELCOM international, spol. s r.o. Tajovskáho 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | poplatok za ochranu budov 9/2016 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640496 | JUDr.Ing. Jozef Štorek, exekútorský úrad Bezručová 16, 94001 Nové Zámky |
31195555 | trovy exekúcie EX 408/2001 | 18,86 vrátane DPH |
uznesenie súdu 15Er/2045/2001-13 | 10.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640521 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nýkup PHM 10/2016 | 353,07 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 18.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640482 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2016 | 593,48 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 5.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640484 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo šaľa 9/2016 | 872,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640487 | MUDr. Mária Hajdenová M.R.Štefánika 5, 94145 Maňa |
34060260 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640514 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640514 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640367 | MUDr. Milan Janík Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.10.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
1171640480 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 27.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640357 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35644383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640530 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | mobily 10-11/2016 | 918,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 25.10.2016 | 21.11.2016 | 2.12.2016 | |
1171640495 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrina 9/2016-oprava základu dane | 535,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 10.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640475 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2016 | 1285,82 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 3.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640474 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2016 | 1284,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640473 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 10/2016 | 15,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640491 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za tel.služby a internet 9-10/2016 | 392,24 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 6.10.2016 | 13.10.2016 | 14.10.2016 | |
1171640476 | JUDr. Alena Szalayová P.Jilemníckeho 1, 93401 Levice |
36100021 | trovy exekúcie | 30,61 vrátane DPH |
uznesenie súdu 14Er/808/2007 | 3.10.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
117160481 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640528 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | kompexná správa budov 9/2016 | 3799,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 24.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640522 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 9/2016-nadpaušál nákup všeobecného materiálu | 12,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 19.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640504 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmánya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné stočné pracovisko šaľa 9/2016 | 129,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640516 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS 9/2016 nové zámky | -66,24 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 17.10.2016 | 31.10.2016 | 4.11.2016 |
1171640515 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS 9/2016 pracovisko štúrovo | -32,88 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 17.10.2016 | 31.10.2016 | 4.11.2016 |
1171640508 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS 9/2016 pracovisko šaľa | -37,28 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 13.10.2016 | 31.10.2016 | 4.11.2016 |
1171640489 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit poštovné DEKVS pracovisko šaľa | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 6.10.2016 | 28.09.2016 | 4.11.2016 |
1171640512 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2016 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2016 | 1720,65 vrátane DPH |
02/04 | 13.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640498 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2016 | 16,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 12.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 | |
1171640519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis poštovné DEKVS 9/2016 pracovisko šaľa - prefrankovanie obálok | -15,30 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 18.10.2016 | 14.10.2016 | 19.10.2016 |
1171640488 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis poštovné DEKVS 9/2016 pracovisko šaľa - prefrankovanie obálok | -15,30 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 6.10.2016 | 07.10.2016 | 19.10.2016 |
1171640489 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie kredit DEKVS pracovisko Šaľa | 6000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č.76053 | 6.10.2016 | 28.09.2016 | 6.10.2016 |
1171640436 | ENUPOL, s.r.o. A. Jedlíka 7, 94001 Nové Zámky |
36704717 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.10.2016 | 07.10.2016 | 6.10.2016 | |
1171640527 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 10/2016 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 24.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640526 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 10/2016 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 24.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640531 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 27.10.2016 | 09.11.2016 | 9.11.2016 | |
1171640505 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.10.2016 | 27.10.2016 | 4.11.2016 | |
1171640490 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.10.2016 | 19.10.2016 | 20.10.2016 |