Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431640551 | Očkaiková Mária MUDr. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 195,16 vrátane DPH |
20.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640546 | Kožár Peter MUDr. ul.Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
18.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640541 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
17.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640537 | Kováčová Izabela Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
11.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640524 | Dammet s.r.o. ul.Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
10.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640523 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
07.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640522 | Dammet s.r.o. ul.Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640521 | GALMED s.r.o. ul.Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
07.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640503 | VAMED s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
05.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640502 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
05.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640517 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640499 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.10.2016 | 11.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640504 | MUDr. E. Molnárová Šafárikova 91 - SAD., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
05.10.2016 | 11.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640464 | Doktor s.r.o. Harhovská J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
08.09.2016 | 05.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640512 | Vých.vod-spol., a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.Š112,E49- 18.6.2016-28.9.2016 | 832,37 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640536 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyuct.spotreby el.energie 9/2016 | 302,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640477 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyuct.spotreby el.energie 8/2016 | 284,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640520 | Lutis s.r.o. K Ihrisku 108/6., Košice 040 01 |
36576379 | výmena kondenzačných kotlov | 10571,17 vrátane DPH |
64/2016 zo dňa 25.8.2016 | 07.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431606820 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 10/2016 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.10.2016 | 06.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640498 | Július Halaj-HTCOM Kriváň 23., Kriváň 962 04 |
46042865 | uprat. a čistiace práce 9/2016 | 1167,00 vrátane DPH |
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015 | 03.10.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431606896 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účastnícky poplatok - Mgr. Madáčová, Mgr. Ivánová | 34,00 vrátane DPH |
06.10.2016 | 07.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431607412 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účastnícky popl. Mgr. Madáčová | 64,00 vrátane DPH |
88/2016 zo dňa 31.10.2016 | 27.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640497 | JUDr. Tutko Róbert Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 463/02 | 49,99 vrátane DPH |
29.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640543 | JUDr. P. Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 4/2006 | 105,18 vrátane DPH |
18.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | ||
1431640486 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, inernet, AC 9/2016 | 476,95 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640539 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, inernet, AC 10/2016 | 483,85 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 13.10.2016 | 31.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640529 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 9/2016 | 86,90 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640534 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2016 | 115,20 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640518 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 9/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.10.2016 | 17.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640476 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 8/2016 | 97,22 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 19.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640527 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie peň.pošt.poukazu 9/2016 | 4,50 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.10.2016 | 17.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640528 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2016 | 77,73 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 11.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640544 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 7-9/2016 | 2100,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 18.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431606815 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2016 | 319,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.10.2016 | 06.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640508 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 10/2016 | 737,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640511 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva,umytie 9/2016 - II. | 847,65 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.10.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640490 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva 9/2016 - I. | 256,30 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 26.09.2016 | 04.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640552 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba paliva 10/2016 - I. | 317,18 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 25.10.2016 | 28.10.2016 | 8.11.2016 | |
1431640491 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis vozidla RV412AI | 196,61 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 76/2016 zo dňa 14.9.2016 | 27.09.2016 | 12.10.2016 | 8.11.2016 |
1431640535 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis vozidla RV189AN | 271,97 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 75/2016 zo dňa 14.9.2016 | 11.10.2016 | 19.10.2016 | 8.11.2016 |