
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Číslo faktúry | Popis fakturovaného plnenia | Cena bez DPH | Dátum zaplatenia faktúry | Spôsob zaplatenia faktúry |
---|---|---|---|---|
Faktúra č.1110223558![]() |
Volanie telekom.služby | 886,1799999999999 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110048![]() |
Prenájom kopírovacieho stroja | 613,9400000000001 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.15110320![]() |
Zmluvný servis výťahu | 300,2 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č. 3110021![]() |
Strážna služba 1/2011 Šahy | 169,81 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110023![]() |
Strážna služba 1/2011 Levice | 1146,24 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.FV201100274![]() |
Vstupná lekárska prehliadka | 45 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20115![]() |
Údržba motorového vozidla | 51,6 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110003![]() |
Konerec ( int. Vybavenie ) | 87,31999999999999 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011003![]() |
Výroba pečiatok | 39 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2110050![]() |
Str. služba 1/2011 Želiezovce | 238,99 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1120000973![]() |
Stravné lístky | 8000 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.010110657![]() |
Údržba reprograf. Techniky | 455,89 | 03.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.4590094587![]() |
DZ | 541,51 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223880![]() |
Telekom. služby k volaniam | 1242,66 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223881![]() |
Komun. infraštruktúra | 1316,04 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011062![]() |
Kancelársky materiál | 88,8 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011004![]() |
Pečiatky | 9 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110158![]() |
Toner - kopírka | 201,09 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.7190385427![]() |
El. energia 2/2011 | 3028,86 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223879![]() |
Kom. infraštruktúra | 2626,08 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110223878![]() |
Kom. infraštruktúra | 398,45 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110137![]() |
Toner - kopírka | 47,76 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2011005![]() |
Pečiatky | 9 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.OF11021![]() |
Dezinsekčné služby | 252 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110095![]() |
Údržba VT | 148,8 | 08.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.103758553![]() |
Telekomunikačné služby | 473,55 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.745232011![]() |
Odborná literatúra | 48 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.110212![]() |
Ochrana objektu | 318 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20117![]() |
Údržba motorového vozidla | 336,9 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2112700170![]() |
Kancelársky materiál | 18,62 | 10.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110045![]() |
Strážna služba | 1146,24 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.87240111487![]() |
Telek. služby | 76,87 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323539![]() |
Volania 2/2011 | 921,88 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323661![]() |
Tel.infraš. | 1316,04 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323660![]() |
Paušál k volaniam | 1242,66 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.1110323659![]() |
Kom.infraštruktúra | 2626,08 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.162011![]() |
Zdravotné výkony | 48,79 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.20110011![]() |
Zdravotné výkony | 62,73 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.11020![]() |
Zdravotné výkony | 160,31 | 16.03.2011 | bankový prevod |
Faktúra č.2112700177![]() |
Kanc. materál | 99,23 | 16.03.2011 | bankový prevod |