Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171740054 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2016 pracovisko Nové Zámky | -60,82 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 23.1.2017 | 26.01.2017 | 8.3.2017 |
1171740053 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2016 pracovisko Šaľa | -36,24 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 23.1.2017 | 26.01.2017 | 8.3.2017 |
1171740055 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2016 pracovisko Štúrovo | -26,42 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 23.1.2017 | 26.01.2017 | 8.3.2017 |
1171740051 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2016 | 3799,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 18.1.2017 | 26.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740001 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, pobočka Ivanská cesta 30, 82104 Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 12/2016 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 2.1.2017 | 26.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740064 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 1/2017 pracovisko Štúrovo | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004, dodatok 13 | 31.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740015 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
44399707 | nájomné - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP 1.Q.2017 pracovisko šaľa | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva - prenosové prostriedky SRP,monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č. 911028 | 4.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740063 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 1/2017 pracovisko Štúrovo (kúrenie, vodné, stočné, elektrina, upratovanie, stráženie objektu, oprava výťahov) | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004, dodatok 13 | 31.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740060 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | nákup akumulátora do bezpečného systému | 38,16 vrátane DPH |
1/2017 | 26.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740052 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2017 | 225 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740016 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2016 | 540,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740041 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 12/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740013 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 1/2017 | 1284,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 3.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 1/2017 | 15,08 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 3.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740022 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok elektrina 12/2016 - oprava základu dane | 1149,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 9.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740057 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok mobily 1-2/2017 | 842,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, dodatky | 24.1.2017 | 21.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740040 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VNP 12/2016 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17 | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 1/2017 | 1285,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015 | 3.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740033 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok poštové služby 12/2016 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 13.1.2017 | 19.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740032 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok poštové služby 12/2016 | 1457,05 vrátane DPH |
Zmluva 02/04 | 13.1.2017 | 19.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740043 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 12/2016 | 90,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002887 | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 12/2016-1/2017 | 392,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 5.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740042 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 12/2016 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740047 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 12/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740050 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 12/2016 pracovisko Šaľa | 99,79 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 17.1.2017 | 26.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740038 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Nové Zámky,Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok vodné stočné zrážky 12/2016 pracovisko Nové Zámky | 136,16 vrátane DPH |
Zmluva | 16.1.2017 | 26.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740017 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 12/2016 | 2779,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 5.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poskytnutie informácií o doručenej zásielke | 3 vrátane DPH |
11.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | ||
1171740026 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2016 | 16,05 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPP U schválenej 19.12.2014 | 10.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740046 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2016 | 65,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002887 | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740045 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2016 | 54,12 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002887 | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740044 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2016 | 124,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002887 | 16.1.2017 | 30.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740021 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, odštepný závod Nové Zámky,Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné, stočné, zrážky pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika 12/2016 | 17,35 vrátane DPH |
Zmluva | 9.1.2017 | 13.01.2017 | 8.3.2017 | |
1171740058 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 81303 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadky - profilaxia frankovacieho stroja pracovisko Nové Zámky | 349,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012 | 25.1.2017 | 03.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | preplatok elektrina 11-12/2016 - oprava základu dane | -0,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 4092/2013_1 | 9.1.2017 | 10.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740039 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-12/2016 - oprava základu dane | 6374,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu VOB/20/2015-M, 160/OVS/2015 | 16.1.2017 | 08.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku poštovného DEKVS pracovisko nové zámky | 5000 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 9.1.2017 | 31.12.2016 | 8.3.2017 |
1171740019 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku poštovného DEKVS pracovisko Štúrovo | 2600 bez DPH |
povolenie licenčné číslo 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 5.1.2017 | 31.12.2016 | 8.3.2017 |
1171740061 | MUDr. Marian Garban č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.1.2017 | 14.02.2017 | 8.3.2017 | |
1171740056 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czuczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 23.1.2017 | 03.02.2017 | 8.3.2017 |