Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431701573 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.4.2017-1.7.2017 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 28.03.2017 | 30.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431701122 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné,prevádzkové náklady 4/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740101 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
06.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740065 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
08.02.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740103 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
06.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740128 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV 053BA | 43,86 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 17/2017 zo dňa 9.2.2017 | 16.03.2017 | 24.03.2017 | 3.4.2017 |
1431740104 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV862AP | 137,72 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 24/2017 zo dňa 20.2.2017 | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 |
1431740098 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozid 2/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740107 | Doktor s.r.o. Harhovská J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
07.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740105 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 2/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740094 | Ing. L. Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | nákup náhradných dielov-tlačiareň | 99,00 vrátane DPH |
26/2017 zo dňa 22.2.2017 | 24.02.2017 | 03.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740093 | Ing. L. Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | nákup náhradných dielov-tlačiareň | 99,00 vrátane DPH |
23/2017 zo dňa 20.2.2017 | 24.02.2017 | 03.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2017 | -52,26 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.03.2017 | 27.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740116 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 2/2017 | 2342,55 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 10.03.2017 | 16.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740112 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 2/2017 | 5,55 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740088 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2017 | -57,42 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.02.2017 | 01.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740126 | Železičné zdravotníctvo Košice, s.r Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740127 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740102 | Urgenta Rožňava sro Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
06.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740123 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2017 | 71,41 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431701123 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2017 | 454,30 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740124 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | servisná činnosť -periférie,HPColor | 372,00 vrátane DPH |
11/2017 zo dňa 26.1.2017 a 19., 22., 21., /2017 zo dňa 17.2.2017 | 13.03.2017 | 24.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740111 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2017 | 17,95 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740110 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2017 | 115,49 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740129 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 2/2017 | 511,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 17.03.2017 | 24.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740109 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 3/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740108 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 3/2017 E49+Pleš. | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740106 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 3/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740117 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 3/2017 | 536,76 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740122 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 2/2017 | 100,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740121 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 2/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740120 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky DSL 2/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740119 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky IPT 2/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740118 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 2/2017 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740095 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
01.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740004 | MUDr. M. Bezeková Amb. pre dospelých, Nižná Slaná 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony | 236,98 vrátane DPH |
03.01.2017 | 16.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740115 | Kováčová Izabela Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
09.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
1431740092 | OCHES - Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | oprava klim. jednotky Toshiba v serverovni | 297,60 vrátane DPH |
14/2017 zo dňa 26.1.2017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740099 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 2/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
1431740089 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | výmena zámku na dverách | 21,50 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 17.02.2017 | 03.03.2017 | 3.4.2017 |