Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740258 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 19155,60 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740340 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67090,80 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740296 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2324,68 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 31.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740264 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2324,68 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.03.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740301 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740300 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740267 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 206,05 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 17.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740276 | IVAN SEJUT-SISOFT Computer Slovenská 50/21, 05201 Spišská Nová Ves |
37181297 | dodávka kancelárskeho materiálu | 23871,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 61/2017 | 21.03.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740265 | IKAS s.r.o. Námestie slobody 48, 06601 Humenné |
36475891 | dodávka kancelárskeho materiálu | 20983,28 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 60/2017 | 15.03.2017 | 06.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740245 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka kancelárskych stoličiek | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 57/2017 | 10.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740236 | AutoCont SK a.s. Eisteinova 24, 85101 Bratislava |
36396222 | dodávka licencií antivírusového softvéru pre mobilné zariadenia | 11998,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 69/2017 | 09.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740195 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 23073,04 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 45/2017 | 22.02.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740186 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 207973,35 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 35/2017 | 21.02.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740302 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740341 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3044167,64 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 48/2017 | 11.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740360 | Kärcher Slovakia s.r.o. Bratislavská 31, 94901 Nitra |
43967663 | dodávka tepovača | 354,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 115/2017 | 20.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740253 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740249 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740292 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2443,40 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 82/2017 | 29.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740259 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 697680,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 71/2017 | 13.03.2017 | 06.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740335 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740318 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 06.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740251 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2852,28 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740252 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740313 | RNDr.Dušan Kešický J.Jonáša 11, 84108 Bratislava |
33658129 | lektorovanie | 400,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 80/2017 | 05.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740324 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 54713,53 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 06.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740320 | See & Go s.r.o. Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 34635,95 [$EUR] vrátane DPH |
460/KGR/2016 | xxx | 05.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740288 | See & Go s.r.o. Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 32816,05 [$EUR] vrátane DPH |
460/KGR/2016 | xxx | 22.03.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740222 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 55080,20 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 02.03.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740347 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740283 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 24.03.2017 | 18.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740304 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 310,44 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740325 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 10.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740310 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740306 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | občerstvenie a prenájom miestnosti pre pracovnú poradu | 303,05 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 78/2017 | 04.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740372 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2210,55 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740317 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3830,43 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 06.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740314 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 06.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740348 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 616,49 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 23/2017, 83/2017 | 13.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 |
1901740260 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9011,81 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 13.03.2017 | 03.04.2017 | 2.5.2017 |