Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740411 | Ing.Jaroslav Kmeť - TONER Suvorovova 36, 01001 Žilina |
34495827 | výroba pečiatok | 665,93 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610673_Z | 141/2017 | 09.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740414 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kávovaru | 289,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 148/2017 | 09.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740416 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 9360,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 149/2017 | 09.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740417 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 104,73 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740430 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 8669,95 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740438 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 12.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740439 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočné letenky Viedeň-Benátky | 870,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 151/2017 | 12.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740443 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 15.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740444 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 457,92 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 147/2017 | 15.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740445 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Viedeň-Ancona | 1250,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 150/2017 | 15.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740479 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19, 83101 Bratislava |
17398444 | deratizácia | 80,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 163/2017 | 24.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740485 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 26.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740486 | B.E.Service spol. s r.o. 95192 Žikava 202 |
47133449 | oprava okien a dverí | 1028,16 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 124/2017 | 26.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740488 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 336,60 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 126/2017 | 26.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740490 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | daň z nehnuteľností | 7864,14 [$EUR] bez DPH |
Rozhodnutie č.1/17/214420-36/51/749688 | xxx | 30.05.2017 | 02.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740415 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 233539,52 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 144/2017 | 09.05.2017 | 06.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740509 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 59979,98 [$EUR] vrátane DPH |
332/OI/2015, 333/OI/2015 | 164/2017 | 02.06.2017 | 06.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740437 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 642887,80 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 152/2017 | 11.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740442 | ESET spol. s r.o. Eisteinova 24, 85101 Bratislava |
31333532 | ročný poplatok za používanie licencií | 24937,10 [$EUR] vrátane DPH |
361/OI/2016 | xxx | 15.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740447 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1304,17 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 140/2017, 156/2017 | 16.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740448 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 153/2017 | 16.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740449 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 79,19 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 155/2017 | 16.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740450 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 193,56 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 157/2017 | 16.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740460 | Allianz- Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie nehnuteľného majetku | 50,00 [$EUR] bez DPH |
259/OVS/2015 | xxx | 17.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740464 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava |
31348262 | aktualizácia programu ASPI | 4282,94 [$EUR] vrátane DPH |
119/OIaŠ/2010 | xxx | 18.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740470 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,18 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 22.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 100,31 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 22.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740473 | 24 communication s.r.o. Šulekova 12, 81106 Bratislava |
47250542 | prekladateľské služby | 72,10 [$EUR] bez DPH |
388/SE/2015 | 154/2017 | 22.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740489 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | dodávka farbiacej náplne do frankovacieho stroja | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 174/2017 | 29.05.2017 | 08.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740501 | Mirolli s.r.o. Kresánkova 20,84105 Bratislava |
36716545 | výmena interiérových dverí | 7960,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 142/2017 | 02.06.2017 | 12.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740475 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 22.05.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740476 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 22.05.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740478 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | predplatné periodík | 5649,25 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 382/2016 | 24.05.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740481 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 87,10 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 25.05.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740491 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 73944,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 103/2016 | 30.05.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740493 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 31.05.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740499 | Martinus.sk s.r.o. M.R.štefánika 58, 03601 Martin |
36440531 | dodávka odbornej literatúry | 205,45 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 172/2017 | 01.06.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740502 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.06.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740513 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 05.06.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |
1901740514 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 05.06.2017 | 13.06.2017 | 23.6.2017 |