
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740172 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 3/2017 | 100,66 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740171 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky DSL 3/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740170 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky IPT 3/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740169 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 3/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740168 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 3/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740162 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2017 | 116,00 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740161 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 4/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740196 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 4/2017 - I. | 430,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 26.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740149 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 3/2017 - II. | 692,52 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 05.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740176 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebyt. priestorov 4/2017 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740175 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebyt. priestorov 3/2017 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740177 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 4/2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740174 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 3/2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431701700 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 4/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431701699 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 4/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431701698 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 4/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740140 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 3/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740184 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 3/2017 | 386,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 18.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740146 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 4/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740145 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 4/2017 E49+Pleš. | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740147 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 4/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740132 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | servisné práce | 555,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 14902/2012 z 19.12.2012 | 22.03.2017 | 04.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740133 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | servisné práce | 99,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14902/2012 z 19.12.2012 | 22.03.2017 | 04.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431701697 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 5/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 05.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740148 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 3/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 04.04.2017 | 11.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740159 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2017 | 33,00 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740142 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla1.1-31.12.2016 | 89,66 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740178 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 3/2017 | 1081,60 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740190 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom. odpady 2017/I | 41,14 vrátane DPH |
V zmysle VZN č. 156/2016 podľa §14, ods. 1, písm.b a ods. 3 písm.c | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740193 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV053BA | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 33/2017 zo dňa 3.4.2017 | 21.04.2017 | 24.04.2017 | 2.5.2017 |
1431740187 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL248KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 35/2017 zo dňa 3.4.2017 | 18.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 |
1431740186 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BA733OP | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 34/2017 zo dňa 3.4.2017 | 18.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 |
1431740167 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV862AP | 395,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 31/2017 zo dňa 28.3.2017 | 11.04.2017 | 20.04.2017 | 2.5.2017 |
1431740141 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozid 3/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740137 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV053BA | 195,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 30/2017 zo dňa 21.3.2017 | 31.03.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 |
1431740164 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2017 | 6,75 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.04.2017 | 13.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740156 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | daň z nehnuteľností 2017/I. | 270,38 bez DPH |
podľa § 81 ods.1 zákona č., 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 021822/2014 | 06.04.2017 | 07.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740195 | Mesto Rožňava Šafárikova 29., Rožňava 048 01 |
00328758 | miestny popl. za kom.odpady 2017/I. | 951,74 vrátane DPH |
podľa § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z.z. o správe daní zákona č. 563/2009 Z.z. Rozhodnutie č. 1620022912/2016 | 24.04.2017 | 26.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740188 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2017 | -57,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.04.2017 | 27.04.2017 | 2.5.2017 | |
1431740191 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 2/2017 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 2/2017 | 19.04.2017 | 21.04.2017 | 2.5.2017 |