Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1031740308 | Slovenská konsolidačná, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kredit | 7000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 26.05.2017 | 12.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740250 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1031740292 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | siete | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 2587,55€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 12.05.2017 | 17.05.2017 | 23.5.2017 | |
1031740261 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, dodávka el. energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740312 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis | 1045,18€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740255 | ISS Facility Servis spol.s.r.o Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovanie 04/2017 | 993,68€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.510/103/2016 a dodatok č. 1 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740260 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 964,63€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740291 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP telefóny | 817,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740311 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dobropis | 682,32€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740293 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | siete | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740289 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telef. volania | 611,35€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740263 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, ele. energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740309 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena olejový filter, vzduchový filter, tyčka riadenia, čap riadenia ľavý, manžeta tyčiek, olej | 510,89€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 26.05.2017 | 30.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740299 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa | 480,85€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č.SPVOB/41/2016-M-OVO č.z.8588/2016 | 18.05.2017 | 25.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740262 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov, zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 10.05.2017 | 12.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740303 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | výmena predné tyčky riadenia, manžety, predné čapy riadenia, tlmič zadný, geometria, umytie voozidla, práce | 458,99€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 23.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740265 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 384,14€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740298 | ISS Facility Servis spol.s.r.o Dúbravská cesta14, 841 04 Bratislava |
31345212 | upratovanie Senec | 373,28€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.510/103/2016a dodatok č. 1 | 19.05.2017 | 24.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740296 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Borská 6, 841 04 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík, uskladnenie pneumatík, výmena čapu 2 ks, zadný doraz tlmiča 2 ks | 303,50€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740245 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 974 01 Banská Bystrica |
42499500 | zálohové platby za 2. štvrťrok 2017 plyn, vodné, stočné, zrážková voda, elektr. energia, ostatná správa | 299,55€ vrátane DPH |
zmluva o výpožičke nebytových priestorov zo dňa 25.10.2016 | 02.05.2017 | 03.05.2017 | 4.5.2017 | |
1031740249 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 276,20€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1031740290 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740248 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 247,36€ vrátane DPH |
zmluva o dodávke el. energie zabezp. distrib. el. energie a prevzatí zodp. za odchýlky zo dňa 11.10.2013 č. 24094/2013 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1031740256 | Cevarom Hrnčiarska 25, 902 01 Pezinok |
37291386 | oprava žalúzií | 99,72€ vrátane DPH |
22/2017 | 04.05.2017 | 10.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740294 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík a uskladnenie | 82,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 16.05.2017 | 19.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740302 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík, uskladnenie pneumatík | 81,60€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 23.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740306 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | za vymoženie pohľadávky | 79,20€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 25.05.2017 | 25.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740246 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 79,20€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 4.5.2017 | |
1031740258 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 09.05.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740251 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť | 59,70€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 03.05.2017 | 05.05.2017 | 4.5.2017 | |
1031740300 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 49,24€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 22.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740307 | AS-Doctor, s.r.o Senecká 23, 90201 Pezinok |
35913339 | zdrav. výkon | 48,79€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 24.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740273 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky | 46,79€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740278 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 45,61€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740254 | Elektrosped a.s. Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava |
35765038 | router | 33,60€ vrátane DPH |
Požiadavka 17/2017 | 04.05.2016 | 28.04.2017 | 4.5.2017 | |
1031740280 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatok | 30,58€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa 5.3.2014 | 11.05.2017 | 17.05.2017 | 22.5.2017 | |
1031740297 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | 25,98€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 19.05.2017 | 30.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740310 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | za vymoženie pohľadávky | 24,00€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 29.05.2017 | 29.05.2017 | 5.6.2017 | |
1031740247 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 24,00€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 02.05.2017 | 02.05.2017 | 4.5.2017 |