Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740725 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 78,51 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 11.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740712 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | WIFI pripojenie | 108,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740711 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740710 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2852,28 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740709 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740708 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740707 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1087,07 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740627 | See & Go s.r.o. Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 35916,00 [$EUR] vrátane DPH |
460/KGR/2016 | xxx | 06.07.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740610 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 51599,70 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 04.07.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740754 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 111,26 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740753 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1251,03 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740743 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 7841,36 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 17.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740733 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740717 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740706 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740701 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 07.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740689 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740688 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740687 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740685 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740682 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 274,62 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 01.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740752 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 541,40 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 21.08.2017 | 24.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740742 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 332,74 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 17.08.2017 | 24.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740741 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 1072,25 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.08.2017 | 24.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740731 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 14.08.2017 | 23.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740721 | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Špitálska 4-6, 81643 Bratislava |
00681156 | refundácia nákladov | 36354,02 [$EUR] bez DPH |
417/OVS/2015 | xxx | 10.08.2017 | 22.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740730 | LogicPark s.r.o. kpt.Nálepku 70/4, 06901 Snina |
44204361 | servisná prehliadka automatického parkoviska VAPARK | 324,00 [$EUR] vrátane DPH |
18/OSaP/2009 | xxx | 14.08.2017 | 18.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740726 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | dodávka súprav HW infraštruktúry pre vyvolávací systém | 143160,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201733189_Z | xxx | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740713 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 452,80 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 10.08.2017 | 15.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740705 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 169,89 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 09.08.2017 | 15.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740691 | ELCEN s.r.o. Predmestská 79, 010 01 Žilina |
00650951 | dodávka etikiet a termopások | 44799,98 [$EUR] vrátane DPH |
Z201726321_Z | xxx | 02.08.2017 | 15.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740718 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740679 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67243,98 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740678 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 3885,30 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.07.2017 | 11.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740702 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1476,96 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740695 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 04.08.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740674 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | strednodobá prognóza potrieb absolventov vzdelávacieho systému v horizonte 5 rokov | 132000,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/OMIS/2016 | xxx | 30.06.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740672 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 26.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740664 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740686 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |