Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740742 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 332,74 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 17.08.2017 | 24.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740679 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67243,98 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 31.07.2017 | 11.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740678 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 3885,30 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.07.2017 | 11.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740660 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1682,31 [$EUR] bez DPH |
Z201712750_Z | 230/2017 | 20.07.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740725 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 78,51 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 11.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740726 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | dodávka súprav HW infraštruktúry pre vyvolávací systém | 143160,00 [$EUR] vrátane DPH |
Z201733189_Z | xxx | 11.08.2017 | 18.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740753 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1251,03 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740702 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1476,96 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 07.08.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740724 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 3000,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 233/2017 | 10.08.2017 | 25.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740723 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 27963,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 236/2017 | 10.08.2017 | 25.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740722 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 75816,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 237/2017 | 10.08.2017 | 25.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740674 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | strednodobá prognóza potrieb absolventov vzdelávacieho systému v horizonte 5 rokov | 132000,00 [$EUR] vrátane DPH |
428/OMIS/2016 | xxx | 30.06.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740664 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740689 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740676 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 71234,56 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 242/2017 | 31.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740675 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 78950,16 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 242/2017 | 31.07.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740617 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 10.07.2017 | 03.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740729 | Ing.arch.Peter Mizia, Neutra-architektonický ateliér Farská 1, 94901 Nitra |
32762151 | poskytnutie súčinnosti energetickému auditorovi | 360,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 133/2017 | 11.08.2017 | 23.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740727 | Ing.arch.Peter Mizia, Neutra-architektonický ateliér Farská 1, 94901 Nitra |
32762151 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 5640,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 219/2017 | 11.08.2017 | 23.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740667 | ING.ĽUBOSLAV PAVLA-AREA DESIGN SNP 137, 96501 Žiar nad Hronom |
35299932 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 18156,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 207/2017 | 24.07.2017 | 04.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740668 | Súkromná stredná umelecká škola filmová Petzvalova 2, 04011 Košice |
35558555 | výroba audiovizuálneho spotu | 5000,00 [$EUR] bez DPH |
97/KGR/2017 | xxx | 24.07.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740626 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 8761,12 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 11.07.2017 | 03.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740663 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Paríž | 470,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 229/2017 | 21.07.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740625 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
397/OI/2016 | xxx | 11.07.2017 | 01.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740754 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 111,26 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740665 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.07.2017 | 01.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740688 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740687 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 02.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740686 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.08.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740717 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 10.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740706 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740718 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 10.08.2017 | 14.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740734 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 257,29 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 211/2017, 220/2017 | 14.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740733 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.08.2017 | 28.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740639 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 100,31 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 17.07.2017 | 03.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740638 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 130,18 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 17.07.2017 | 03.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740677 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 394,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 225/2017 | 31.07.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740692 | BE-SOFT a.s. Štúrova 6, 04001 Košice |
36191337 | ročná internetová aktualizácia softvéru BTS | 326,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 87/2017 | 03.08.2017 | 08.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740695 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 04.08.2017 | 09.08.2017 | 30.8.2017 |
1901740715 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 304,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 216/2017 | 10.08.2017 | 30.08.2017 | 30.8.2017 |