Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201740243 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov | 29.09.2017 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 03.10.2017 | 29.9.2017 | |
1201740242 | F-Parket s.r.o. SNP 578/3, 029 01 Námestovo |
47717947 | metrážny koberec Santana | 302,40 vrátane DPH |
31/2017 zo dňa 19.09.2017 | 28.09.2017 | 05.10.2017 | 29.9.2017 | |
1201740241 | Mgr. Marián Kráľ Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín |
35663456 | trovy exekúcie č. EX 264/07 | 22,78 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín 3Er/1467/2007 zo dňa 24.02.2017 | 25.09.2017 | 29.09.2017 | 26.9.2017 | |
1201740240 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.09.2017 do 15.09.2017 | 102,52 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 25.09.2017 | 27.09.2017 | 26.9.2017 | |
1201740239 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava kopírovacích strojov XEROX WORD CENTRE 5222 a Minolta BIZHUB 210 | 2043,24 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 zo dňa 21.04.2016 | 25/2017 zo dňa 25.07.2017 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 |
1201740238 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava núdzového osvetlenia v budove úradu (výmena akumulátorov a žiariviek) | 204,02 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1 | 18/2017 zo dňa 22.05.2017 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 |
1201740237 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8/2017 | 3827,98 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1 | 18.09.2017 | 21.09.2017 | 20.9.2017 | |
1201740236 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 8/2017 | 3002,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 14.09.2017 | 21.09.2017 | 18.9.2017 | |
1201740234 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, MI Klasik 9, 10/2017 | 338,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014 | 13.09.2017 | 27.09.2017 | 13.9.2017 | |
1201740233 | NIKA NÁBYT-OK s.r.o. Matúškova 1, 026 01 Dolný Kubín |
36660086 | stôl detský...1 ks, stolička detská...2 ks, police...2 ks | 130,00 vrátane DPH |
30/2017 zo dňa 12.09.2017 | 12.09.2017 | 14.09.2017 | 13.9.2017 | |
1201740232 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 8/2017 | 3075,26 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 12.09.2017 | 21.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740231 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 8/2017 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.09.2017 | 27.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740230 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 8/2017 | 767,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.09.2017 | 27.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740229 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 8/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.09.2017 | 27.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740228 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 8/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.09.2017 | 27.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740227 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 8/2017 | 428,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.09.2017 | 27.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za mesiac august 2017 | 336,25 vrátane DPH |
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740225 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 8/2017 | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 11.09.2017 | 21.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740224 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2017 | 1,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740223 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.08.2017 do 31.08.2017, zmes do ostrekovača...2 ks | 135,86 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 11.09.2017 | 14.09.2017 | 12.9.2017 | |
1201740222 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 8/2017 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 08.09.2017 | 27.09.2017 | 11.9.2017 | |
1201740221 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 8/2017 | 1040,04 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 05.09.2017 | 08.09.2017 | 5.9.2017 | |
1201740220 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 8/2017 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 | |
1201740219 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 34,85 bez DPH |
04.09.2017 | 06.09.2017 | 5.9.2017 |