Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740487 | National Pen P.O.BOX 165., Bratislava 800 90 090 |
00000000 | nákup pier | 50,00 vrátane DPH |
98/2017 zo dňa 10.10.2017 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431704166 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 11/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740462 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 9/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740461 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 9/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740460 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 9/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740459 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 9/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740458 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 9/2017 | 85,74 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740497 | ČOP-MED s.r.o. 143 Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740494 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740490 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740502 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 301,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 103/2017 zo dňa 12.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740486 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 335,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 95/2017 zo dňa 5.10.2017 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740485 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 118,80 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 96/2017 zo dňa 5.10.2017 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740484 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 287,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 94/2017 zo dňa 5.10.2017 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740469 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-387KU | 177,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 92/2017 zo dňa 29.9.2017 | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740468 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 177,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 91/2017 zo dňa 29.9.2017 | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740457 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostllivosť o voz. 9/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740451 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV 412AI | 565,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 83/2017 zo dňa 16.8.2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740435 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV 412AI | 134,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 84/2017 zo dňa 6.9.2017 | 20.09.2017 | 03.10.2017 | 4.12.2017 |
1431740501 | MEDIC s.r.o. Rožňava Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740498 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740477 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | filtračné patrony | 25,99 vrátane DPH |
97/2017 zo dňa 5.10.2017 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740450 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | kanvice Sencor SWK | 91,60 vrátane DPH |
93/2017 zo dňa 2.10.2017 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740453 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | uprat.služby9/2017+papier.utier | 1869,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740491 | VAMED s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740474 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 9/2017 | -61,68 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.10.2017 | 27.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740463 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 9/2017 | 338,50 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740452 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2017 | 5,25 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431704320 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740492 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740438 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
27.09.2017 | 06.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740500 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740499 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740437 | Železničné zdravotníctvo KEs.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
27.09.2017 | 06.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740473 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 9/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740456 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2017 | 145,77 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431704167 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2017 | 319,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740467 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 9/2017 | 652,73 vrátane DPH |
85/2017 zo dňa 7.9.2017, 86/2017 zo dňa 12.9.2017 | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740455 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740454 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 10/2017 | 113,02 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 |