Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431740503 | MUDr. E. Molnárová Šafárikova 91-SAD., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
27.10.2017 | 31.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740501 | MEDIC s.r.o. Rožňava Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740500 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740499 | Železničné zdravotníctvo Košice, s. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740498 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740497 | ČOP-MED s.r.o. 143 Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740496 | Očkaiková Mária MUDr. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740495 | MUDr. Izabela Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740494 | GALMED s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740493 | Kušnierová Ľubica Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740492 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740491 | VAMED s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740490 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
25.10.2017 | 30.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740475 | MUDr. P.Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
18.10.2017 | 26.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740438 | Nezol-medic s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
27.09.2017 | 06.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740437 | Železničné zdravotníctvo KEs.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
27.09.2017 | 06.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431704320 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 10.10.2017 | 11.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740471 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 9/2017 | 401,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740466 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 9/2017 | 32,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 12.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740439 | VVS a.s. Komenského50., Košice 042 48 |
30794536 | vyúčt. vody 15.6.2017-21.9.2017 E49,Š112 | 840,49 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 29.09.2017 | 03.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431704172 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 10/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740476 | LAAX - Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | vlajka SR a EU | 99,78 vrátane DPH |
81/2017 zo dňa 9.8.2017 | 18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740453 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | uprat.služby9/2017+papier.utier | 1869,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740482 | Hodermarský P. JUDr. Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie-Gažiová Anna | 21,00 vrátane DPH |
18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740481 | Hodermarský P. JUDr. Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie-Ďurašková-Gáb. | 20,88 vrátane DPH |
18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740483 | Hodermarský P. JUDr. Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie-Astaloš Robert | 22,08 vrátane DPH |
18.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | ||
1431740428 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 9/2017 | 509,25 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 12.09.2017 | 03.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740464 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 10/2017 | 599,65 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 11.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740458 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 9/2017 | 85,74 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740449 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 9/2017 - II. | 920,84 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 05.10.2017 | 09.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740436 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 9/2017 - I. | 336,24 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 25.09.2017 | 02.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740489 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 10/2017 - I. | 439,09 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 23.10.2017 | 31.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740462 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 9/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740452 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 9/2017 | 5,25 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.10.2017 | 11.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740456 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 9/2017 | 145,77 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 10.10.2017 | 16.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740448 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 9/2017 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 6/2017 | 04.10.2017 | 09.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431704167 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2017 | 319,42 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.10.2017 | 04.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740442 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 10/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 02.10.2017 | 09.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740467 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 9/2017 | 652,73 vrátane DPH |
85/2017 zo dňa 7.9.2017, 86/2017 zo dňa 12.9.2017 | 13.10.2017 | 20.10.2017 | 4.12.2017 | |
1431740502 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 301,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 103/2017 zo dňa 12.10.2017 | 25.10.2017 | 31.10.2017 | 4.12.2017 |