Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901741141 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 163177,15 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 413/2017 | 11.12.2017 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901741197 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Piešťany |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 4932,00 [$EUR] vrátane DPH |
291/OPERDaFEAD/2017 | xxx | 22.12.2017 | 15.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840043 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 39963,84 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | 404/2017 | 08.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840039 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | WIFI pripojenie | 108,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840038 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840037 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2935,68 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840036 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | údržba LAN sietí | 2461,33 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840035 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840034 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1030,56 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840059 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 2880,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 292/2017 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840058 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 42411,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 291/2017 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840053 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 794,53 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 1/2018 | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840051 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 12.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840064 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 257,64 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 413/2017 | 15.01.2018 | 16.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840062 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 396,02 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 2/2018 | 15.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840067 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby štandardnej technickej podpory k službám P.A.S. | 158032,80 [$EUR] vrátane DPH |
435/OI/2015 | xxx | 16.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840072 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočná letenka Viedeň-Kodaň | 399,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 16/2018 | 17.01.2018 | 12.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840071 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočné letenky Košice-Viedeň-Kodaň | 890,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 17/2018 | 17.01.2018 | 12.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840076 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 419/2017 | 17.01.2018 | 06.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840075 | KONIMPEX s.r.o. Jantárova 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23849,04 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 420/2017 | 17.01.2018 | 06.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840070 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 6502,46 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 17.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840081 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 469,20 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 18.01.2018 | 07.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840079 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2410,60 [$EUR] bez DPH |
Z201761514_Z | 13/2018 | 18.01.2018 | 06.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840078 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 23507,76 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 418/2017 | 18.01.2018 | 06.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840082 | BE-SOFT a.s. Štúrova 6, 04001 Košice |
36191337 | poskytnutie prístupov k E-learningovým kurzom BOZP a OPP | 23256,00 [$EUR] vrátane DPH |
384/SKVŠS/2017 | xxx | 18.01.2018 | 01.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840084 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 71,33 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 19.01.2018 | 06.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840083 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 102,36 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 19.01.2018 | 06.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840087 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 398,97 [$EUR] bez DPH |
Z201761514_Z | 18/2018 | 22.01.2018 | 16.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840095 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 23.01.2018 | 14.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840099 | DOLIS s.r.o. Grősslingova 45, 81109 Bratislava |
35698586 | výroba a distribúcia tlačív a formulárov | 76586,49 [$EUR] vrátane DPH |
2/OVS/2015 | 362/2017 | 23.01.2018 | 12.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840096 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1325,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 14/2018 | 23.01.2018 | 12.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840097 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 559,99 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 15/2018 | 23.01.2018 | 06.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840106 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 148320,00 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 21/2018 | 24.01.2018 | 14.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840101 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 952,41 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 24.01.2018 | 14.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840104 | Faveo s.r.o. Beňadická 20, 85106 Bratislava |
36249254 | spiatočné letenky Viedeň-Helsinki | 670,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 33/2018 | 24.01.2018 | 12.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840103 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 24.01.2018 | 12.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840113 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka stolných lámp | 148,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 30/2018 | 25.01.2018 | 14.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840112 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka vysávača a mikrovlnnej rúry | 157,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 32/2018 | 25.01.2018 | 14.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840111 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka rýchlovarných kanvíc | 139,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 29/2018 | 25.01.2018 | 14.02.2018 | 27.2.2018 |
1901840107 | Drieňok Teplý Vrch s.r.o. 980 23 Teplý Vrch 73 |
50840835 | prenájom školiacich priestorov pre pracovnú poradu | 100,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 23/2018 | 25.01.2018 | 02.02.2018 | 27.2.2018 |