Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901840252 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka chladničky | 235,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 78/2018 | 01.03.2018 | 27.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840291 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka kávovaru | 309,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 92/2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840258 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 656,76 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840227 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 898,22 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 20.02.2018 | 12.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840150 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 81234,14 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 06.02.2018 | 12.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840151 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 64675,22 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 06.02.2018 | 22.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840262 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 704,64 [$EUR] bez DPH |
Z201761514_Z | 75/2018 | 05.03.2018 | 27.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840200 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 53,37 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 12.02.2018 | 01.03.2018 | 28.3.2018 |
1901741196 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka servera | 5788,80 [$EUR] vrátane DPH |
376/OSS/2017 | xxx | 22.12.2017 | 05.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840242 | Union poisťovňa a.s. Bajkalská 29/A, 81360 Bratislava |
31322051 | hromadné úrazové poistenie | 29600,00 [$EUR] bez DPH |
70/OSS/2016 | xxx | 26.02.2018 | 21.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840633 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2328,02 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.03.2018 | 27.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840278 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3403,15 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840271 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 50616,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 34/2018 | 06.03.2018 | 27.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840233 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.02.2018 | 16.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840145 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 41256,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 34/2018 | 05.02.2018 | 01.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840636 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 697,55 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 101/2018 | 22.03.2018 | 29.03.2018 | 6.4.2018 |
1901840222 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16558,30 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 12/2018 | 12.02.2018 | 29.03.2018 | 6.4.2018 |
1901840221 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 3993,91 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 11/2018 | 12.02.2018 | 29.03.2018 | 6.4.2018 |
1901840301 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 3465,74 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 49/2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840266 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 06.03.2018 | 29.03.2018 | 6.4.2018 |
1901840203 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 13.02.2018 | 05.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840093 | NÁVRAT, občianske združenie Pluhová 1, 83103 Bratislava |
31746209 | vzdelávanie | 9435,00 [$EUR] bez DPH |
157/OSODaSK/2017 | xxx | 22.01.2018 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840272 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 431,20 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 05.03.2018 | 14.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840158 | Spišská katolícka charita Jesenského 5, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 477,40 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 07.02.2018 | 01.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840308 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1169,16 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.03.2018 | 21.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840226 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1280,04 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 13.02.2018 | 14.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840047 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 2450,02 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 422/2017 | 11.01.2018 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840046 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 2110,02 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 422/2017 | 11.01.2018 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840045 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 280,00 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 422/2017 | 11.01.2018 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840042 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 12045,70 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 10.01.2018 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840003 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 560,01 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 422/2017 | 02.01.2018 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901741205 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 1940,02 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 422/2017 | 29.12.2017 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840088 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 5980,53 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 411/2017 | 22.01.2018 | 12.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840049 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 6923,68 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.01.2018 | 05.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840048 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1831,04 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.01.2018 | 05.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840004 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 570,01 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 423/2017 | 02.01.2018 | 05.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840240 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Košice-Brusel | 445,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 73/2018 | 23.02.2018 | 19.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840148 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Brusel | 690,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 41/2018 | 06.02.2018 | 01.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840213 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 14.02.2018 | 05.03.2018 | 28.3.2018 |
1901840261 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 05.03.2018 | 12.03.2018 | 28.3.2018 |