Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201840076 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1511,41 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č. 9385/2017-M_ODSM; 6914/2017 zo dňa 18.04.2017, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 230/OVS/2017 zo dňa 15.05.2017 | 5/2018 zo dňa 06.02.2018 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 |
1201840084 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 2/2018 | 8685,34 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840075 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 2/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 9.3.2018 | |
1201840074 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 2/2018 | 767,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 9.3.2018 | |
1201840073 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 2/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 9.3.2018 | |
1201840072 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 2/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 9.3.2018 | |
1201840071 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 2/2018 | 367,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 08.03.2018 | 22.03.2018 | 9.3.2018 | |
1201840081 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 2/2018 | 3877,74 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840080 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 1/2018 - navýšenie faktúry o mieru inflácie | 49,76 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840091 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.03.2018 do 15.03.2018 | 73,02 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 22.03.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | |
1201840069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 15.02.2018 do 28.02.2018, voda do ostrekovačov...2 ks | 243,02 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 08.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | |
1201840086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci február 2018 | 1,95 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 13.03.2018 | 19.03.2018 | 13.3.2018 | |
1201840082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 2/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840079 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov | 09.03.2018 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 14.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840083 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 2/2018 | 3002,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 12.03.2018 | 14.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840064 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | hygienický materiál (papierové utierky, toaletný papier, toaletné mydlo tekuté) | 2,16 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 6/2018 zo dňa 08.02.2018 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 2.3.2018 |
1201840087 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, MI Klasik 2, 3/2018 | 350,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017 | 13.03.2018 | 26.03.2018 | 13.3.2018 | |
1201840089 | MUDr. Mária Záňová Nemocničná 1944/4, 026 01 Dolný Kubín |
31935745 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 111,52 bez DPH |
20.03.2018 | 26.03.2018 | 23.3.2018 | ||
1201840070 | MEDICAL PRO, s.r.o. Bysterecká 2064, 026 01 Dolný Kubín |
45914176 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 90,61 bez DPH |
08.03.2018 | 12.03.2018 | 9.3.2018 | ||
1201840065 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 2/2018 | 942,84 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 02.03.2018 | 12.03.2018 | 2.3.2018 | |
1201840068 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 20,91 bez DPH |
07.03.2018 | 12.03.2018 | 7.3.2018 | ||
1201840077 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. M.R.Štefánika 1832, 026 01 Dolný Kubín |
43897452 | nádoba na ohrev vody | 90,00 vrátane DPH |
9/2018 zo dňa 05.03.2018 | 08.03.2018 | 14.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840090 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava OMV DK 863 AP | 599,05 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 10/2018 zo dňa 06.03.2018 | 22.03.2018 | 28.03.2018 | 23.3.2018 |
1201840062 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 2/2018 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 2.3.2018 | |
1201840067 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 2/2018 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 07.03.2018 | 22.03.2018 | 7.3.2018 | |
1201840092 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | záloha na dodávku elektrickej energie za 4/2018 | 7,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 | 29.03.2018 | 11.04.2018 | 4.4.2018 | |
1201840085 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia za 2/2018 | 1627,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 | 12.03.2018 | 19.03.2018 | 12.3.2018 | |
1201840063 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | záloha na dodávku elektrickej energie za 3/2018 | 7,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM zo dňa 16.08.2017 | 01.03.2018 | 12.03.2018 | 2.3.2018 | |
1201840066 | AREX-DK, s.r.o. Radlinského 1710/30, 026 01 Dolný Kubín |
36430854 | výroba vizitiek Národný projekt Podpora ochrany detí pred násilím...50 ks | 12,00 vrátane DPH |
8/2018 zo dňa 02.03.2018 | 06.03.2018 | 12.03.2018 | 7.3.2018 |