Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vrátane DPH |
5.3.2018 | ||||||||
vrátane DPH |
5.3.2018 | ||||||||
vrátane DPH |
5.3.2018 | ||||||||
vrátane DPH |
5.3.2018 | ||||||||
vrátane DPH |
5.3.2018 | ||||||||
1431801566 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov E.Rótha 2/2018 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431801510 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 2/2018 Šaf.RV | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840071 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2018 - II. | 1289,47 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840097 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborné prehliadky EZS | 1187,64 vrátane DPH |
8/2018 zo dňa 24.1.2018 | 14.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431801570 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vod,stoč.2/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431801569 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | ele.energia 2/2018 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431801568 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 2/2018 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840072 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 1/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 06.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840070 | Fafrak Jan Henckovce 50., Henckove 049 23 |
33446890 | oprava klim.jednotky Serv.Rožňava | 51,90 vrátane DPH |
1/2018 zo dňa 4.1.2018 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840105 | MUDr. Kováčová Izabela Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
20.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | ||
1431840081 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
07.02.2018 | 21.02.2018 | 5.3.2018 | ||
1431840068 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | plyn E.R,Pleš.SaF, 2/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840079 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840078 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2018 | 117,68 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840083 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2018 | 25,51 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431801509 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | energia 2/2018 | 504,96 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840102 | Progres TC s.r.o Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | batéria k priet.ohrievaču Plešivec | 53,62 vrátane DPH |
18/2018 zo dňa 15.2.2018 | 20.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840101 | Progres TC s.r.o Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | priet.ohrievač Plešivec | 92,06 vrátane DPH |
19/2018 zo dňa 15.2.2018 | 20.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840096 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 1/2018 Plešivec | 87,18000000000001 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840095 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 1/2018 Š112 | 1032,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840094 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 1/2018 E49 | 46,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840065 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | elektrina E.Rotha 2/2018 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840080 | Ortop s.r.o. Kolomana Tichyho 3., Rožňava 048 01 |
36601756 | zdravotné výkony | 18,81 vrátane DPH |
07.02.2018 | 21.02.2018 | 5.3.2018 | ||
1431840092 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 1/2018 | 413,55 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.02.2018 | 22.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431802336 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 20000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 20.02.2018 | 21.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840086 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2018 | 6,30 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840077 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce, tepovanie JAN | 2086,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840076 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | tekuté mydlo | 78,84 vrátane DPH |
3/2018 zo dňa 8.1.2018 | 07.02.2018 | 16.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840069 | EVROFIN Int. spol. s r. o. - org.zl Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | kreditačný poplatok 2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14902/2012 z 19.12.2012 | 05.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840082 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
07.02.2018 | 21.02.2018 | 5.3.2018 | ||
1431840103 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Citroen C5 | 164,76 vrátane DPH |
10/2018 zo dňa 29.1.2018 | 20.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840067 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | Servis Škoda Fabia 412 pneumatiky | 290,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 2/2018 zo dňa 8.1.2018 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 |
1431840066 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompletná starostlivosť 1/2018 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 | |
1431840063 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | Servis Citroen C5-tepovanie | 105,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 4/2018 zo dňa 16.1.2018 | 02.02.2018 | 09.02.2018 | 5.3.2018 |
1431840104 | Dammet s.r.o Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
20.02.2018 | 28.02.2018 | 5.3.2018 |