Faktúry uhradené 3/2018 I (ÚPSVR Levice)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1151840113   TERAVA, s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
44614329  02-28-18  1612,8 
vrátane DPH
441/2017/17.2017    02.03.2018  09.03.2018  23.3.2018 
1151840090   SWAN a. s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01-31-18  887,6 
vrátane DPH
274/3. 1. 2007    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840089   SWAN a. s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01-31-18  2819,35 
vrátane DPH
274/3. 1. 2007    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840086   SWAN a. s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01-31-18  1052,35 
vrátane DPH
274/3. 1. 2007    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840088   SWAN a. s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01-31-18  398,45 
vrátane DPH
274/3. 1. 2007    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840087   SWAN a. s.
Borská 6, Bratislava
47258314  01-31-18  1242,66 
vrátane DPH
274/3. 1. 2007    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840096   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  01-31-18  5809,8 
vrátane DPH
VOB/41/2016_M_OVO    14.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840102   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  01-31-18  132,6 
vrátane DPH
  OV0180012/9. 2.2018  16.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840106   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  02-15-18  801,26 
vrátane DPH
207/27.7.2006    22.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840126   SI Teplo, s.r.o.
Námestie E.M. Šoltésovej 14, Levice
45560404  02-28-18  6351,65 
vrátane DPH
423/21.7.2014    07.03.2018  09.03.2018  23.3.2018 
1151840108   MM-Medic, s.r.o.
SNP 19, Levice
50060601  05-31-17  76,67 
vrátane DPH
Z.z. 447/2008    26.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840109   MM-Medic, s.r.o.
SNP 19, Levice
50060601  07-31-18  34,85 
vrátane DPH
447/2008    26.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840114   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  03-31-18  704,24 
vrátane DPH
VOB/20/2015_MOVO    02.03.2018  09.03.2018  23.3.2018 
1151840093   ISS Facility Services
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  01-31-18  582,89 
vrátane DPH
VOB/45/2016-M_OVO    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840094   ISS Facility Services
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  01-31-18  2907,44 
vrátane DPH
VOB/45/2016-M_OVO    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840095   ISS Facility Services
Dúbravská cesta 14, Bratislava
31345212  01-31-18  472,08 
vrátane DPH
VOB/45/2016-M_OVO    13.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840081   HOLLMEX s.r.o.
Ku Bratke 1, Levice
36528552  01-31-18  84 
vrátane DPH
439/2017/.1.4.2017    07.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840071   Final - CD Bratislava
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  01-23-18  97,2 
vrátane DPH
  OV0180008/23.1.2018  07.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840111   Demešová Anetta JUDr.
1. mája 1053, Vráble
42208360  02-08-18  47,75 
vrátane DPH
56Er/932/2008    28.02.2018  07.03.2018  23.3.2018 
1151840103   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava
35810734  01-31-18  647,6 
vrátane DPH
  OV0180007/2018/22.1.2018  19.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 
1151840082   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica
36597007  01-31-18  303,08 
vrátane DPH
344/OVS/2017/15.10.2017    07.02.2018  01.03.2018  23.3.2018 

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Levice)

Tlačiť