Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201840117 | T.E.O. SLOVAKIA s.r.o. Kamenná 1174/106, 949 01 Nitra |
50472461 | oprava automatických posuvných dverí (vstup do Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, Námestie slobody 1) | 487,80 vrátane DPH |
11/2018 zo dňa 09.04.2018 | 30.04.2018 | 10.05.2018 | 1.5.2018 | |
1201840116 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.04.2018 do 15.04.2018 | 91,55 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 20.04.2018 | 26.04.2018 | 20.4.2018 | |
1201840109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 3/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 12.04.2018 | 23.04.2018 | 12.4.2018 | |
1201840106 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 3/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.04.2018 | 23.04.2018 | 11.4.2018 | |
1201840105 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 3/2018 | 767,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.04.2018 | 23.04.2018 | 11.4.2018 | |
1201840104 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 3/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.04.2018 | 23.04.2018 | 11.4.2018 | |
1201840103 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 3/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.04.2018 | 23.04.2018 | 11.4.2018 | |
1201840102 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 3/2018 | 389,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.04.2018 | 23.04.2018 | 11.4.2018 | |
1201840101 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, MI Klasik 3, 4/2018 | 334,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017 | 11.04.2018 | 23.04.2018 | 11.4.2018 | |
1201840097 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 3/2018 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 09.04.2018 | 23.04.2018 | 9.4.2018 | |
1201840114 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 3/2018 | 3877,74 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov | 16.04.2018 | 18.04.2018 | 16.4.2018 | |
1201840111 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | oprava kopírovacích strojov RICOH AFICIO a SHARP AR-M236 | 868,84 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný servis zariadení výpočtovej techniky a kancelárskej techniky č. 368/OI/2016 zo dňa 21.04.2016 | 7/2018 zo dňa 02.03.2018 | 13.04.2018 | 18.04.2018 | 13.4.2018 |
1201840110 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 3/2018 | 3002,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 12.4.2018 | |
1201840108 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia za 3/2018 | 1609,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 12.4.2018 | |
1201840107 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 3/2018 | 8269,01 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 12.04.2018 | 18.04.2018 | 12.4.2018 | |
1201840098 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 62,73 bez DPH |
09.04.2018 | 13.04.2018 | 9.4.2018 | ||
1201840096 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.03.2018 do 31.03.2018 | 200,46 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 09.04.2018 | 13.04.2018 | 9.4.2018 | |
1201840095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci marec 2018 | 1,80 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 09.04.2018 | 11.04.2018 | 9.4.2018 | |
1201840094 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu, práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 3/2018 | 989,01 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 06.04.2018 | 11.04.2018 | 9.4.2018 | |
1201840093 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 3/2018 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 04.04.2018 | 11.04.2018 | 4.4.2018 | |
1201840100 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov | 10.04.2018 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 11.04.2018 | 11.4.2018 |