Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171840294 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 31.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840293 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 29.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840284 | MUDr. Fujáková Katarína, s.r.o. Bitúnkova 13, 94001 Nové Zámky |
44293402 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 22.5.2018 | 31.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840280 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 18.5.2018 | 31.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840270 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.5.2018 | 21.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840255 | CLINICUS s.r.o. Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.5.2018 | 21.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840254 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.5.2018 | 21.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840251 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840250 | MUDr. Kalivodová Eva Bitúnkova 13, 94001 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.5.2018 | 10.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840240 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.5.2018 | 31.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840239 | Mestská poliklinika SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 111,52 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840222 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 29.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840166 | NOVOLEK, s.r.o. G. Czuczora 11, 94001 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 29.5.2018 | 31.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840278 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 12/2017-4/2018 pracovisko Šurany | 202,24 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.7/1000046082, 233/117/2017 | 16.5.2018 | 23.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840277 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné 4/2018 pracovisko Šaľa | 156,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011 | 16.5.2018 | 17.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840290 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 5/2018 pracovisko Šurany | 305,24 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 28.5.2018 | 20.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840287 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 5/2018 pracovisko Štúrovo | 447,97 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 28.5.2018 | 20.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840291 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 5/2018 pracovisko Šaľa | 692,29 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 28.5.2018 | 20.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840289 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 5/2018 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 60,98 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 28.5.2018 | 20.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840288 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 5/2018 pracovisko Nové Zámky | 1313,17 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 28.5.2018 | 20.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840247 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2018 pracovisko Šurany | 534,18 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2018 | 30.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840249 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2018 pracovisko Štúrovo | 783,96 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2018 | 30.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840248 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2018 pracovisko Šaľa | 1211,52 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2018 | 30.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840246 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2018 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 106,73 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2018 | 30.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840245 | ISS Facility Services spol. s r.o. Dúbravská cesta 14, 84104 Bratislava |
31345212 | upratovanie 4/2018 pracovisko Nové Zámky | 2298,06 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.528/117/2016 k Rámcovej dohode - zabezpečenie upratovacích služieb č.VOB/45/2016-M_OVO | 3.5.2018 | 30.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 14.5.2018 | 23.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840267 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2018 | 819,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 14.5.2018 | 23.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840269 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 4/2018 | 13,35 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 14.5.2018 | 23.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840265 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 4/2018 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-LAN | 14.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840292 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 4/2018 pracovisko Šaľa | 1550,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 29.5.2018 | 31.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840253 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 4-5/2018 | 391,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 4.5.2018 | 14.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840264 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 4/2018 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-IPT | 14.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840262 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 4/2018 | 427,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN hands/1002287 | 14.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840263 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 4/2018 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17 | 14.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840286 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok mobily 5-6/2018 | 67,66 vrátane DPH |
Rámcová dohoda - Služby mobilného operátora č.14997/2017-M_ODP | 24.5.2018 | 19.07.2018 | 26.7.2018 | |
1171840266 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 4/2018 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN oblasť 17-DSL | 14.5.2018 | 04.06.2018 | 21.6.2018 | |
1171840243 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2018 | 1902,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015 | 2.5.2018 | 10.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840281 | Štefan Bódi - BOST Slovakie Nejedlého 420/12, 95141 Lužianky |
40875580 | oprava strešnej krytiny budova Nové Zámky | 506,40 vrátane DPH |
24/2018 | 21.5.2018 | 23.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840256 | KELCOM internatiol, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 4/2018 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07 | 10.5.2018 | 17.05.2018 | 21.6.2018 | |
1171840279 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2018 | 159,94 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 18.5.2018 | 30.05.2018 | 21.6.2018 |