
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840415 | MUDr. M. Bezeková Ambulancia pre dospelých, Nižná Slaná 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony | 306,68 vrátane DPH |
23.07.2018 | 27.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840414 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Śtítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
23.07.2018 | 27.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840396 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
12.07.2018 | 24.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840371 | MUDr. Ľ.Kušnierová Ambulancia pre dospelých, Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840370 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
04.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840361 | Železničné zdravotníctvo s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
29.06.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840386 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840382 | Galmed s.r.o. Ochtinská 447., Śtítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840388 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840389 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840387 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Śtítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840383 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840385 | MUDr. E. Molnárová Šafárikova 91-SAD., Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840384 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840381 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
10.07.2018 | 12.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431810435 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431810442 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 7/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840363 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné Š112 22.3.-25.6.2018 E49 14.3.-20.6.2018 | 802,5599999999999 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840378 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 6/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840411 | JUDr.Tutko Róbert Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX699/2003 | 5,54 vrátane DPH |
19.07.2018 | 20.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840412 | JUDr.Tutko Róbert Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 127/2002 | 16,99 vrátane DPH |
19.07.2018 | 20.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840379 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | toaletný papier | 691,20 vrátane DPH |
50/2018 zo dňa 15.6.2018 | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840391 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 6/2018 | 92,03 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.07.2018 | 27.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840418 | PRB Company s.r.o. Čučmianská dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | stojan. ventilátor | 24,00 vrátane DPH |
60/2018 zo dňa 19.7.2018 | 25.07.2018 | 27.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840375 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2018 | 8,10 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431810436 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 7/2018 | 199,19 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 06.07.2018 | 09.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840374 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2018 | 69,31 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 06.07.2018 | 11.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840369 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 6/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 6/2018 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840366 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 7/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840365 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 7/2018 E49 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 03.07.2018 | 11.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840397 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2018 Š112 | 846,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 12.07.2018 | 24.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840407 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2018 Plešivec | 69,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 16.07.2018 | 24.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840406 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2018 E49 | 24,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 16.07.2018 | 24.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840402 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | spísanie návrhu Rusznyáková D. | 20,52 vrátane DPH |
13.07.2018 | 17.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840403 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | spísanie návrhu Kvačan Lukáš | 20,76 vrátane DPH |
13.07.2018 | 17.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840401 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | spísanie návrhu Karalová Mária | 20,52 vrátane DPH |
13.07.2018 | 17.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840405 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | spísanie návrhu Gruľo Zoltán | 20,52 vrátane DPH |
13.07.2018 | 17.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840404 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | spísanie návrhu Grentznerová E. | 20,52 vrátane DPH |
13.07.2018 | 17.07.2018 | 13.8.2018 | ||
1431840362 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | služba za pošt. služby | 1,00 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 29.06.2018 | 06.07.2018 | 13.8.2018 | |
1431840413 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2018 - I. | 119,83 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 20.07.2018 | 24.07.2018 | 13.8.2018 |