Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431812407 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 8/2018 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431812408 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 8/2018 Saf.112RV | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840456 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 8/2018 - I. | 166,29 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840431 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2018 - II. | 947,69 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 08.08.2018 | 14.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840453 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX818/2005 Ladon | 116,53 vrátane DPH |
21.08.2018 | 24.08.2018 | 4.9.2018 | ||
1431840428 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | odmena exekútora návrh Gunárová Antó | 20,52 vrátane DPH |
07.08.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | ||
1431840427 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | odmena exekútorovi návrh Krištof Leon | 20,52 vrátane DPH |
07.08.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | ||
1431812406 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 8/2018 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431812404 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 8/2018 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431812405 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 8/2018 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840430 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné a stočné 7/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840454 | DESKOS plus Železničná 13., Rožňava 048 01 |
33011958 | dezinsekcia E49 | 145,00 vrátane DPH |
66/2018 zo dňa 13.8.2018 | 21.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840452 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
21.08.2018 | 24.08.2018 | 4.9.2018 | ||
1431840425 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 8/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 02.08.2018 | 14.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840435 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 8/2018 | 108,71 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.08.2018 | 14.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840434 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 8/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.08.2018 | 14.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840447 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 7/2018 | 779,64 vrátane DPH |
53/2018 zo dňa 19.6.2018 a 58/2018 zo dňa 18.7.2018 | 15.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840432 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 7/2018 | 69,31 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.08.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431812409 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 8/2018 | 199,19 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 06.08.2018 | 09.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840446 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 7/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840444 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 7/2018 E49 | 26,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840443 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 7/2018 Plešivec | 73,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840442 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 7/2018 Š112 | 819,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840429 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | elektrina E.Rótha 49-01.08-31.08.2018 | 38,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840448 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 7/2018 | -61,52 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.08.2018 | 27.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840445 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 7/2018 | 378,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.08.2018 | 21.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431812848 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.08.2018 | 14.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840436 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 7/2018 | 6,75 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.08.2018 | 14.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431813471 | Centrum pedagogicko-psych.porad.a prevencie Revúca Kollárova 11., Revúca 050 01 |
37950177 | účast.poplatok za zamestnanca - PhDr. Tomková Eva | 45,00 vrátane DPH |
68/2018 zo dňa 20.8.2018 | 28.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840426 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie služby 7/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 07.08.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840419 | Klivent s.r.o. Slanec 387., Slanec 044 17 |
45259046 | dodávka vzduchotechn.zariadenia | 1496,40 vrátane DPH |
47/2018 zo dňa 11.6.2018 | 30.07.2018 | 08.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840450 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
21.08.2018 | 24.08.2018 | 4.9.2018 | ||
1431840424 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 7/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 02.08.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840420 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 714,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 59/2018 zo dňa 18.7.2018 | 31.07.2018 | 16.08.2018 | 4.9.2018 |
1431840451 | Dammet s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
21.08.2018 | 24.08.2018 | 4.9.2018 | ||
1431840441 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 7/2018 | 82,08 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840440 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 7/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840439 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 7/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840438 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 7/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 | |
1431840437 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 7/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.08.2018 | 30.08.2018 | 4.9.2018 |