október 2018

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1201840273   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  P.O.BOX za 9/2018   4,90 
vrátane DPH
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010    11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840280   PaedDr. Čabiňáková Nadežda PORTÁL SLOVAKIA
Horská 810, Horný Slavkov, 059 91 Veľký Slavkov
35463066  účastnícky poplatok za odborný seminár "Vybrané skupiny ohrozených detí, hodnotenie rizík a plánovanie intervencií", ktorého sa dňa 26.11.2018 v Poprade zúčastnia štyria zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín  132,00 
vrátane DPH
Žiadosť o schválenie účasti zamestnanca na vzdelávacej aktivite (prihlásená účasť cez internet a následne vygenerovaná faktúra)    25.10.2018  29.10.2018  29.10.2018 
1201840262   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci september 2018  0,90 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014    08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
1201840278   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 01.10.2018 do 15.10.2018  102,47 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    22.10.2018  25.10.2018  22.10.2018 
1201840261   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  pohonné hmoty za obdobie od 16.09.2018 do 30.09.2018  265,07 
vrátane DPH
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004    08.10.2018  11.10.2018  8.10.2018 
1201840270   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telefónne poplatky za 9/2018  415,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840269   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  správa a údržba siete LAN za 9/2018  826,85 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840268   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP-Telefonia za 9/2018  767,28 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840267   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  DSL back up-2048/384k za 9/2018  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840266   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  MPLSVPN za 9/2018  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov    11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840277   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena podružného vodomeru a jeho zaplombovanie  51,12 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov  29/2018 zo dňa 01.08.2018  18.10.2018  22.10.2018  18.10.2018 
1201840276   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 9/2018  3877,74 
vrátane DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov    17.10.2018  22.10.2018  17.10.2018 
1201840258   Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas
Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina
42215617  strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 9/2018  942,84 
bez DPH
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017     04.10.2018  10.10.2018  5.10.2018 
1201840283   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  hygienický materiál  390,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018  34/2018 zo dňa 02.10.2018  29.10.2018  05.11.2018  29.10.2018 
1201840263   PRIMA INVEST, spol. s r.o.
Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica
31644791  upratovacie služby za obdobie 9/2018  1632,59 
vrátane DPH
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018    08.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
1201840279   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  vyúčtovanie elektrickej energie od 01.01.2018 do 14.10.2018  0,08 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017    24.10.2018  12.11.2018  24.10.2018 
1201840274   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36631124  elektrická energia za 9/2018  1337,86 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017    12.10.2018  22.10.2018  12.10.2018 
1201840257   BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica
36597007  záloha na dodávku elektrickej energie za 10/2018  7,48 
bez DPH
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017    03.10.2018  10.10.2018  5.10.2018 
1201840282   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  oprava SMV Škoda Octavia BL 968 KU-výmena koncového svetla P, výmena fólie bočnice ZP, kryt podbehu D/M, lepenie fólie bočnice, D/M krytu nárazníka, D/M spojlera, D/M kolesa, oprava bočnice, oprava krytu nárazníka, lakovanie, lakovací materiál, konzervácia dutín   833,14 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov   38/2018 zo dňa 08.10.2018  26.10.2018  05.11.2018  29.10.2018 
1201840281   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  prezutie letných pneumatík za zimné na SMV Škoda Octavia BL 968 KU   21,60 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov   39/2018 zo dňa 09.10.2018  26.10.2018  05.11.2018  29.10.2018 
1201840265   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka OMV BL 383 KU  110,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov     10.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840264   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servisná prehliadka OMV BL 266 KU  110,74 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov     10.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840260   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 9/2018  59,70 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov     08.10.2018  11.10.2018  8.10.2018 
1201840271   TEHOS, s.r.o.
Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín
36389331  teplo za 9/2018  3623,93 
vrátane DPH
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014    11.10.2018  22.10.2018  11.10.2018 
1201840256   Bz-Soft, s.r.o.
Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín
36438171  internet za 9/2018  80,00 
bez DPH
27185 zo dňa 30.01.2012    03.10.2018  22.10.2018  5.10.2018 
1201840275   MARETTA projekt s.r.o.
Jána Ťatliaka 1782/1, 026 01 Dolný Kubín
51719975  vyhotovenie statického posudku na časť budovy na prízemí - prasknuté steny, znížená podlaha, z dôvodu vybúraného pivničného priestoru   300,00 
vrátane DPH
  31/2018 zo dňa 18.09.2018  12.10.2018  22.10.2018  15.10.2018 
1201840259   Mgr. Miroslava Ištvánová
prev. Lekáreň ALFA, SNP 1203/10, 026 01 Dolný Kubín
00625582  náhradná náplň do lekárničky a vybavenie lekárničiek  90,42 
vrátane DPH
  35/2018 zo dňa 04.10.2018  05.10.2018  10.10.2018  8.10.2018 
1201840255   FAST PLUS, spol. s r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava, Prevádzka: PLANEO Elektro Dolný Kubín, Aleja Slobody 3056/13G, 026 01 Dolný Kubín
35712783  mikrovlnná rúra...2 ks, rýchlovarná kanvica...5 ks, dvojdverová chladnička...1 ks, predlžovacia šnúra...1 ks  374,69 
vrátane DPH
  33/2018 zo dňa 28.09.2018  02.10.2018  10.10.2018  5.10.2018 
1201840254   ELVYS Slovakia, s.r.o.
Oravská Poruba 385, 027 54 Veličná
36438014  oprava osobného výťahu  186,05 
vrátane DPH
  32/2018 zo dňa 25.09.2018  02.10.2018  10.10.2018  2.10.2018 

Naspäť na Faktúry 2018 (ÚPSVR Dolný Kubín)

Tlačiť