Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840575 | PROFY-MEDICUS s.r.o. Okružná 2145/10., Rožňava 048 01 |
51732564 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
05.11.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431840578 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 10/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2018 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840577 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 11/2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840576 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 11/2018 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 06.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840594 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 10/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840593 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 10/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840592 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 10/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840591 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 10/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840590 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 10/2018 | 91,06 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840610 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík RV-189AN | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 99/2018 zo dňa 16.11.2018 | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840609 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-387KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 100/2018 zo dňa 16.11.2018 | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840608 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-895RV | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 131/2018 zo dňa 16.11.2018 | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840607 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis Peugeot BL248KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 95/2018 zo dňa 7.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840606 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | oprava Citroen C5-RV053BA | 423,30 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 96/2018 zo dňa 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840597 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatik BL-677KU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 94/2018 zo dňa 23.10.2018 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840584 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 10/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 08.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840561 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 799,08 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 84/2018 zo dňa 1.10.2018 | 22.10.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840562 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 85/2018 zo dňa 8.10.2018 | 22.10.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 |
1431840586 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
09.11.2018 | 19.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431840572 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 10/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 05.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840565 | SzTEL s.r.o. Šafárikova 112., Rožňava 048 01 |
36836711 | posúdenie el.zariadení a telekom.te | 70,00 vrátane DPH |
89/2018 zo dňa 16.10.2018 | 24.10.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431818116 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 10000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431818052 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja2019 | 24000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 26.11.2018 | 27.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840595 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 10/2018 | 273,15 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840583 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2018 | 7,50 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840602 | Nemocnica s poliklin.sv.Barbory Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
36597341 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
16.11.2018 | 21.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431840600 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 10/2018 Plešivec | 65,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840599 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 10/2018 E49 | 43,18 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840598 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 10/2018 Š112 | 949,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 14.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840556 | Buildtech s.r.o. Páterová 93., Rožňava 048 01 |
36588814 | výmena radiátorových ventilov | 624,73 vrátane DPH |
67/2018 zo dňa 20.8.2018 | 18.10.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840604 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | diagnostika,výmena akumulátora | 129,90 vrátane DPH |
77/2018 zo dňa 18.9.2018 | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840603 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 16.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431816820 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4., Bratislava 851 05 |
36287229 | seminár (Biliková, Mitríková) | 158,00 vrátane DPH |
102/2018 zo dňa 16.11.2018 | 05.11.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840585 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2018 | 149,17 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431816819 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 11/2018 | 466,74 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 06.11.2018 | 07.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840582 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. Lúčna 57., Košice-Šaca 040 15 |
36168165 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
07.11.2018 | 08.11.2018 | 7.12.2018 | ||
1431840611 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 10/2018 | 454,68 vrátane DPH |
86,87/2018 zo dňa 9.10.2018,88/2018 zo dňa 11.10.2018, 91/2018 zo dňa 16.10.2018 | 21.11.2018 | 22.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840581 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2018 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840580 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2018 | 112,68 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 | |
1431840571 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2018 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.11.2018 | 13.11.2018 | 7.12.2018 |