Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01 |
44404522 | varné kanvice | 106,23 vrátane DPH |
121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840677 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2018 - I. | 572,3200000000001 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840676 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 1998,94 vrátane DPH |
104/2018 zo dňa 20.11.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840675 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 448/2005 | 39,01 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840674 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 936,37 vrátane DPH |
108/2018 zo dňa 29.11.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840673 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 343,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 117/2018 zo dňa 11.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840672 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-862AP | 288,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 119/2018 zo dňa 17.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840671 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 191,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 110/2018 zo dňa 6.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840670 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 305,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 116/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840669 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 527,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 115/2018 zo dňa 10.12.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 |
1431840668 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | servisné prehliadky | 161,10 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017-servisná prehliadka | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840664 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL r.2019 | 6375,17 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840665 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT r.2019 | 11509,20 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840667 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 r.2019 | 50748,62 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840666 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN r.2019 | 9020,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 18.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840663 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | odborné prehliadky EZS | 522,00 vrátane DPH |
78/2018 zo dňa 18.9.2018 | 14.12.2018 | 19.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840661 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 11/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840660 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 11/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840659 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 11/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840658 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 11/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840657 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 11/2018 | 91,97 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840656 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 E49 | 87,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840655 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Plešivec | 69,92 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840654 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 11/2018 Š112 | 1005,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840678 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 048 01 |
44404522 | varné kanvice | 106,23 vrátane DPH |
121/2018 zo dňa 28.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840653 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 11/2018 | 323,30 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840677 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2018 - I. | 572,3200000000001 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840652 | LAAX s.r.o. Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | nákup všeo. materiálu | 99,98 vrátane DPH |
118/2018 zo dňa 12.12.2018 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819313 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5400,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840651 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840662 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2018 | -62,62 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819070 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 4250,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840676 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 1998,94 vrátane DPH |
104/2018 zo dňa 20.11.2018 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819069 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná č.16., Prešov 080 01 |
37793012 | preddavok Detské koč.divadlo 50 | 7043,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2018 zo dňa 21.3.2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431840675 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 448/2005 | 39,01 vrátane DPH |
20.12.2018 | 27.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840650 | Urgenta s.r.o. Nám.1.mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
12.12.2018 | 14.12.2018 | 3.1.2019 | ||
1431840674 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kancelársky materiál | 936,37 vrátane DPH |
108/2018 zo dňa 29.11.2018 | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 3.1.2019 | |
1431819032 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné majetok,efekt1.1.2019-1.4.2019 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | 3.1.2019 |