marec 2019

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1901940235   AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
36268518  dodávka kancelárskej kartotéky  406,24 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  63/2019  13.03.2019  18.03.2019  29.3.2019 
1901940228   AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
36268518  dodávka policového vozíka  256,50 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  59/2019  12.03.2019  18.03.2019  29.3.2019 
1901940203   AJ Produkty a.s.
Galvaniho 7/B, 82104 Bratislava
36268518  dodávka klietkového vozíka  258,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  57/2019  05.03.2019  11.03.2019  29.3.2019 
1901940243   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  702,61 [$EUR] 
vrátane DPH
433/OVS/2018  xxx  14.03.2019  25.03.2019  29.3.2019 
1901940242   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  999,16 [$EUR] 
vrátane DPH
433/OVS/2018  xxx  14.03.2019  25.03.2019  29.3.2019 
1901940241   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica
36597007  dodávka elektrickej energie  774,28 [$EUR] 
vrátane DPH
433/OVS/2018  xxx  14.03.2019  25.03.2019  29.3.2019 
1901940222   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra
36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  8676,86 [$EUR] 
vrátane DPH
250/OVS/2017  xxx  08.03.2019  25.03.2019  29.3.2019 
1901940124   BONUL s.r.o.
Novozámocká 224, 94905 Nitra
36528170  strážna služba, kontrola a obsluha kotolní  9606,52 [$EUR] 
vrátane DPH
250/OVS/2017  xxx  08.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940160   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  55,73 [$EUR] 
vrátane DPH
196/OVS/2015  xxx  15.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940159   Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Prešovská 48, 82646 Bratislava
35850370  vodné, stočné  117,94 [$EUR] 
vrátane DPH
197/OVS/2015  xxx  15.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940111   CINEMA + spol. s r.o.
Partizánska cesta 77, 97401 Banská Bystrica
31586457  servisná podpora zariadenia OKI  23043,60 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  35/2019  06.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940022   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  152820,00 [$EUR] 
vrátane DPH
316/OI/2018  xxx  10.01.2019  28.03.2019  29.3.2019 
1901940025   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  16200,00 [$EUR] 
vrátane DPH
316/OI/2018  xxx  10.01.2019  13.03.2019  29.3.2019 
1901940024   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  2389,57 [$EUR] 
vrátane DPH
317/OI/2018  xxx  10.01.2019  13.03.2019  29.3.2019 
1901940023   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  dodávka výpočtovej techniky  42230,40 [$EUR] 
vrátane DPH
317/OI/2018  xxx  10.01.2019  13.03.2019  29.3.2019 
1901940164   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  oprava výpočtovej techniky  1627,52 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  468/2018, 5/2019, 22/2019  18.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940163   DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
35810734  mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky  8280,00 [$EUR] 
vrátane DPH
368/OI/2016  xxx  18.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940193   DAVID interier design spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany
34113061  dodávka interiérového vybavenia  22556,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  384/2018  28.02.2019  29.03.2019  29.3.2019 
1901940097   DAVID interier design spol. s r.o.
Bratislavská cesta 2791/114, 92101 Piešťany
34113061  dodávka interiérového vybavenia  23693,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  353/2018  04.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940181   Disig a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35975946  certifikát pre elektronickú pečať  199,98 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  11/2019  22.02.2019  11.03.2019  29.3.2019 
1901940180   Disig a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
35975946  vytvorenie profilu pre elektronickú pečať  240,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  12/2019  22.02.2019  11.03.2019  29.3.2019 
1901900270   DISTAHO s.r.o.
Svätý Anton 81, 96972 Svätý Anton
31616828  prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu  250,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  78/2019  21.03.2019  27.03.2019  29.3.2019 
1901940140   DOLIS s.r.o.
Grősslingova 45, 81109 Bratislava
35698586  výroba a distribúcia tlačív a formulárov  93379,78 [$EUR] 
vrátane DPH
2/OVS/2015  459/2018  11.02.2019  11.03.2019  29.3.2019 
1901940233   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  358,20 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  13.03.2019  25.03.2019  29.3.2019 
1901940096   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  1071,00 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  33/2019  04.02.2019  18.03.2019  29.3.2019 
1901940142   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  1500,14 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  465/2018, 16/2019  12.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940132   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  198,83 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  38/2019  11.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940131   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  1112,04 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  39/2019  11.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940130   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla  29,41 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  40/2019  11.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940129   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  567,79 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  11.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940128   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za prenájom vozidiel  12207,53 [$EUR] 
vrátane DPH
200/SSVR/2017  xxx  11.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940127   FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
45960470  mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park  262,68 [$EUR] 
vrátane DPH
216/OVS/2016  xxx  11.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940177   František Majtán - Euronics TPD
Farského 26, 85101 Bratislava
11790547  dodávka chladničky  145,32 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  58/2019  21.02.2019  18.03.2019  29.3.2019 
1901940219   GRAPP CZ s.r.o.
V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9
26805413  výroba pečiatok  2797,50 [$EUR] 
bez DPH
Z201833878_Z  66/2019  07.03.2019  27.03.2019  29.3.2019 
1901940230   Gréckokatolícka charita Prešov
Hlavná 2, 08001 Prešov
35514388  poskytovanie teplého jedla  1510,44 [$EUR] 
bez DPH
223/OPERDFaFEAD/2016  xxx  11.03.2019  20.03.2019  29.3.2019 
1901940118   i+i print spol. s r.o.
Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava
00688070  výroba a distribúcia infromačných materiálov  1998,29 [$EUR] 
vrátane DPH
373/OSS/2017  427/2018  06.02.2019  25.03.2019  29.3.2019 
1901940110   Ing.arch. Ján Kunec
Prostějovská 4843/44, 08001 Prešov
43970362  vypracovanie projektovej dokumentácie  12474,00 [$EUR] 
vrátane DPH
232/OPERDFaFEAD/2018  xxx  05.02.2019  18.03.2019  29.3.2019 
1901940191   Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom
14255791  úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel  240,00 [$EUR] 
vrátane DPH
xxx  34/2019  27.02.2019  05.03.2019  29.3.2019 
1901940144   Justičná akadémia Slovenskej republiky
Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok
37851624  lektorovanie  1856,70 [$EUR] 
bez DPH
583/OSOD/2018  xxx  12.02.2019  01.03.2019  29.3.2019 
1901940200   Lindström s.r.o.
Orešianska 3, 91701 Trnava
35742364  servisný prenájom rohoží  68,83 [$EUR] 
vrátane DPH
13/OZ/2005  xxx  05.03.2019  11.03.2019  29.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2019 (Ústredie Bratislava)

Tlačiť