Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201940049 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | originál cartridge Pitney Bowes | 107,52 vrátane DPH |
2/2019 zo dňa 21.02.2019 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 25.2.2019 | |
1201940046 | Peter Štefaničák Martina Hattalu 2050/24, 026 01 Dolný Kubín |
44114141 | výmena poškodenej plávajúcej podlahy v kancelárii sekretariátu riaditeľa úradu v zmysle cenovej ponuky zo dňa 31.1.2019 | 509,00 bez DPH |
1/2019 zo dňa 11.02.2019 | 19.02.2019 | 22.02.2019 | 20.2.2019 | |
1201940034 | MEDICAL PRO, s.r.o. Bysterecká 2064, 026 01 Dolný Kubín |
45914176 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 83,64 bez DPH |
06.02.2019 | 13.02.2019 | 7.2.2019 | ||
1201940031 | MUDr. Igor Kršák Martina Hattalu 2048, 026 01 Dolný Kubín |
36142620 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 41,82 bez DPH |
01.02.2019 | 06.02.2019 | 4.2.2019 | ||
1201940041 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 1/2019 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 12.02.2019 | 22.02.2019 | 12.2.2019 | |
1201940047 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | vyúčtovanie tepla za obdobie od 01.01.2018 do 31.12.2018 (dobropis) | -6485,42 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 20.02.2019 | 01.03.2019 (od dodávateľa) | 20.2.2019 | |
1201940040 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 1/2019 | 9400,70 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 11.02.2019 | 13.02.2019 | 11.2.2019 | |
1201940038 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 1/2019 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 11.2.2019 | |
1201940043 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia za 1/2019 | 2125,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 vrátane dodatku | 13.02.2019 | 19.02.2019 | 13.2.2019 | |
1201940032 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | záloha na dodávku elektrickej energie za 2/2019 | 7,88 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 vrátane dodatku | 04.02.2019 | 06.02.2019 | 4.2.2019 | |
1201940037 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 1/2019 | 1632,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 08.02.2019 | 22.02.2019 | 11.2.2019 | |
1201940033 | Mgr. Marián Kráľ Radlinského 47, 026 01 Dolný Kubín |
35663456 | trovy exekúcie v exekučnom konaní EX 168/08 | 13,33 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín 5Er/592/2008 zo dňa 15.10.2018 | 04.02.2019 | 13.02.2019 | 7.2.2019 | |
1201940042 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 1/2019 | 3974,69 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov | 13.02.2019 | 19.02.2019 | 13.2.2019 | |
1201940045 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava frankovací stroj za obdobie 1/2019 (dobropis) | -17,14 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes zo dňa 30.11.2012 | 15.02.2019 | 26.02.2019 (od dodávateľa) | 18.2.2019 | |
1201940039 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 1/2019 | 370,03 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.02.2019 | 22.02.2019 | 11.2.2019 | |
1201940048 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.02.2019 do 15.02.2019 | 142,97 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 22.02.2019 | 27.02.2019 | 25.2.2019 | |
1201940036 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.01.2019 do 31.01.2019, diaľničné známky...3 ks, zimná zmes do ostrekovača...5 ks | 467,74 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 08.02.2019 | 13.02.2019 | 11.2.2019 | |
1201940035 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci január 2019 | 1,05 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 07.02.2019 | 13.02.2019 | 7.2.2019 | |
1201940044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 1/2019 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 14.02.2019 | 22.02.2019 | 15.2.2019 |