Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171940001 | MUDr. Ivan Vojtek Štúrova 1, 94101 Bánov |
42336821 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 118,49 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940003 | MUDr. Janák Peter, OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2019 | 23.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940004 | CLINICUS s.r.o. Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2019 | 23.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940005 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2019 | 27.02.2019 | 5.3.2019 | |
1171940006 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.1.2019 | 23.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940009 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 1.1.-31.1.2019 | 1902,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015 | 3.1.2019 | 11.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940010 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2019 | 09.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940011 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940013 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 12/2018 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 4.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940014 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady za 1.Q.2019 - prenosová kapacita technických prostriedkov SRP (pripojenie k PCO) | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu Šaľa č.911028 z 2.2.2004 | 4.1.2019 | 11.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940015 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2018, diaľničné známky | 602,15 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.1.2019 | 11.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940016 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 12/2018-1/2019 | 131,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940017 | NOVOLEK, s.r.o. G. Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2019 | 09.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940019 | MUDr. Janák Peter, OPTPMEDIC a.r.o. Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.1.2019 | 09.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940020 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie poštového peňažného poukazu U 12/2018 | 9,90 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.1.2019 | 09.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940021 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 2000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 7.1.2019 | 28.12.2018 | 18.2.2019 |
1171940022 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203 | 2000 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 7.1.2019 | 28.12.2018 | 18.2.2019 |
1171940023 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 7.1.2019 | 28.12.2018 | 18.2.2019 |
1171940024 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétzho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo 12/2018 | 83,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 8.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940025 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.1.2019 | 23.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940028 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 12/2018 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 9.1.2019 | 15.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940029 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok za dodávku elektriny 1/2019 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika | 8,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 10.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940030 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok za dodávku elektriny 1/2019 pracovisko Štúrovo | 6,61 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 10.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940031 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 12/2018 | 409,52 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 11.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940033 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusova 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.1.2019 | 23.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940034 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusova 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.1.2019 | 23.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940036 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 12/2018 pracovisko Šaľa | 2308,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 14.1.2019 | 15.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940037 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2018 | 3849,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.1.2019 | 05.02.2019 | 18.2.2019 | |
1171940038 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 14.1.2019 | 21.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940039 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2018 | 591,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 15.1.2019 | 21.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940040 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vodné, stočné, zrážky 28.6.2018-31.12.2018 pracovisko Nové Zámky | 1585,45 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - F.Kapisztóryho 1, Nové Zámky č. 7/1000046080, 232/117/2017 | 15.1.2019 | 25.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940041 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné, stočné 1.12.-31.12.2018 pracovisko Šaľa | 108,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 15.1.2019 | 25.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940042 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok za dodávku elektriny 12/2018 pracovisko Nové Zámky | 322,45 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940043 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok za dodávku elektriny 12/2018 pracovisko Šaľa | 515,36 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940044 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok za dodávku elektriny 12/2018 pracovisko Nové Zámky | 1480,60 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940045 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok za dodávku elektriny 12/2018 pracovisko Šurany | 260,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.1.2019 | 30.01.2019 | 18.2.2019 | |
1171940046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2018 | 3301,71 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke plynu č. VOB/20/2015-M, 140/OVS/2015 | 15.1.2019 | 05.02.2019 | 18.2.2019 | |
1171940047 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 12/2018 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 15.1.2019 | 05.02.2019 | 18.2.2019 | |
1171940048 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 12/2018 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL | 15.1.2019 | 05.02.2019 | 18.2.2019 | |
1171940049 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 12/2018 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 15.1.2019 | 05.02.2019 | 18.2.2019 |