Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431902793 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 3/2019 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431902792 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov3/2019 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431902789 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 3/2019 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940082 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklady I./2019 | 586,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940081 | Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dobrovičova 12., Bratislava 812 66 |
00156621 | prevádzkové náklady I./2019 | 1422,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 263/2017 - 240/MPRV SR Dodatok č. 1 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431903819 | Úsmev ako dar Ševčenková č.21., Bratislava 851 01 |
17316537 | účast.poplatok (Karkošová,Kavečan) | 96,00 vrátane DPH |
25.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431903419 | Úsmev ako dar Ševčenková č.21., Bratislava 851 01 |
17316537 | seminár (Ciberajová,Karkošová,Kni) | 60,00 vrátane DPH |
15.03.2019 | 18.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940110 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2019 - I. | 344,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 25.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940089 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 2/2019 - II. | 843,94 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940111 | JUDr.P.Hodermarský Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie EX 4308/16 | 50,57 vrátane DPH |
25.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940107 | MUDr. Štepitová Mária Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
18.03.2019 | 26.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940117 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940079 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
28.02.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431902801 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 3/2019 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431902795 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 3/2019 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431902794 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 3/2019 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940078 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 2/2019 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 28.02.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940119 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940085 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 3/2019 | 791,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940092 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940091 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 3/2019 | 96,10 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940109 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 2/2019 | 494,76 vrátane DPH |
8,9/2019 z 1 a 9.2.2019 | 19.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940094 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2019 | 124,39 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431902802 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2019 | 484,50 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 06.03.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940099 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940112 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 14.12.-21.3.2019Š,E49 | 1045,50 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940103 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2019 Pleš. | 67,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940102 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2019 E49 | 89,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940104 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 2/2019 Š112 | 924,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940115 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940100 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2019 | -70,58 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.03.2019 | 27.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940101 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš. 2/2019 | 366,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940098 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 2/2019 | 6,30 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2019 | -63,86 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.02.2019 | 01.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940080 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
28.02.2019 | 08.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940084 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 2/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 17.5.2018 | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940116 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940105 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15., Nitra 949 01 |
45539197 | mobilná skartácia dok. | 1,20 vrátane DPH |
7/2019 zo dňa 28.1.2019 | 13.03.2019 | 22.03.2019 | 8.4.2019 | |
1431940114 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
27.03.2019 | 29.03.2019 | 8.4.2019 | ||
1431940093 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.03.2019 | 18.03.2019 | 8.4.2019 |