Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1011940065 | Allianz-Slovenská pois.,a.s Dostojevského rad 4,BA |
00151700 | nájom-Karloveská BA | 4056,66 [$EUR] bez DPH |
30/2013 | xxx | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940103 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | nájomné Karloveská | 4056,66 [$EUR] bez DPH |
30/2013 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940103 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. Dostojevského rad 4,Bratislava |
00151700 | nájomné Karloveská | 4056,66 [$EUR] bez DPH |
30/2013 | xxx | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940125 | AMB-OL s.r.o. Jiráskova 4, BA |
46435182 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940125 | AMB-OL s.r.o. Jiráskova 4, BA |
46435182 | zdravotné výkony | 41,82 [$EUR] bez DPH |
xxx | Z.Z.447/2008 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940093 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2,BA |
44413467 | Konfer.stol.5 bal/20 ks | 474,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 33/2019 | 20.02.2019 | 27.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940116 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Radlinského | 4187,17 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940098 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Horvátha | 88,57 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940116 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Radlinského | 4187,17 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940098 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Horvátha | 88,57 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940084 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Radlinského | 4835,21 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 13.02.2019 | 18.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940066 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta14, BB |
36597007 | el.energia-Horvátha | 88,57 [$EUR] vrátane DPH |
4/2017 | xxx | 05.02.2019 | 11.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940126 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 269,21 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940075 | Bratisl.vodárenská spol. Prešovská 48,BA |
35850370 | vodné, stočné, zrážky | 198,18 [$EUR] vrátane DPH |
38/2006 | xxx | 11.02.2019 | 12.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940083 | cata-REAL s.r.o. J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby | 4901,50 [$EUR] vrátane DPH |
5/2018 | xxx | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940083 | cata-REAL s.r.o. J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby | 4901,50 [$EUR] vrátane DPH |
5/2018 | xxx | 12.02.2019 | 08.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940083 | cata-REAL s.r.o. J.Ťatliaka 1784,Dolný Kubín |
36432288 | upratovacie služby | 4901,50 [$EUR] vrátane DPH |
5/2018 | xxx | 12.02.2019 | 9.4.2019 | |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940129 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 925,36 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940128 | Centrum pre deti a rodiny Pezinok Nová 9, Pezinok |
00163261 | výpožička priestorov | 630,27 [$EUR] bez DPH |
2018/2 | xxx | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940127 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, BA |
35810734 | servisné služby | 1011,00 [$EUR] vrátane DPH |
15/2016 | 11/2019,14/2019,15/2019,16/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940078 | Detský domov Harmonia Nová 9,Pezinok |
00163261 | služby-výpožička priestorov | 597,55 [$EUR] bez DPH |
2/2018 | xxx | 11.02.2019 | 27.12.2018 | 9.4.2019 |
1011940158 | Exekútorský úrad Vazovova 9, BA |
36060577 | trovy exekúcie | 85,63 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 27.03.2019 | 9.4.2019 | |
1011940158 | Exekútorský úrad Vazovova 9, BA |
36060577 | trovy exekúcie | 85,63 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | xxx | 27.03.2019 | 9.4.2019 | |
1011940113 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 83,58 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940105 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1646,77 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940113 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 83,58 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 08.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940097 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 123,00 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | 13/2019 | 26.02.2019 | 9.4.2019 | |
1011940105 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1646,77 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940091 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 8,66 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | 26/2019 | 19.02.2019 | 27.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940076 | FINAL - CD Bratislava sro Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servisné služby | 83,58 [$EUR] vrátane DPH |
14/2016 | xxx | 11.02.2019 | 18.02.2019 | 9.4.2019 |
1011940122 | Green Wave Recycling .s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vypázdnenie a skart.bezp.nádoby | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
19/2011 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940122 | Green Wave Recycling .s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vypázdnenie a skart.bezp.nádoby | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
19/2011 | xxx | 14.03.2019 | 20.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940131 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | čistiace potreby | 507,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 46/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940131 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | čistiace potreby | 507,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 46/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |
1011940130 | Hornová PLUS, s.r.o. Dlhá 1373/20, Stupava |
47571161 | toaletný papier | 502,56 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 45/2019 | 18.03.2019 | 22.03.2019 | 9.4.2019 |