Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940300 | JUDr. Boris Gerbery Starosaska 3., Spišská Nová Ves 052 01 |
35512881 | trovy exekúcie EX 8841998 | 221,39 vrátane DPH |
30.07.2019 | 31.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940294 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
23.07.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940295 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
23.07.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940296 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
23.07.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940293 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 7/2019 - I. | 68,82 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 23.07.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940291 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 119,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 49/2019 zo dňa 9.7.2019 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 |
1431940290 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 275,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 50/2019 zo dňa 9.7.2019 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 |
1431940288 | Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465., Lieskovec 962 21 |
36642983 | neutralizér | 77,76 vrátane DPH |
52/2019 zo dňa 12.7.2019 | 17.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431920002 | Bc.Dušan Marhulik-Dmcomp Dubník 1567/64., Vranov nad Topľou 093 01 |
50047728 | Samsung Galaxy Tab | 467,90 vrátane DPH |
51/2019 zo dňa 12.7.2019 | 17.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940287 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady 2019/II. | 48,62 vrátane DPH |
UZN č. 156/2016 o miestnych daniach a poplatkoch | 16.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431909407 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | -6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940285 | Galmed s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
15.07.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš. 6/2019 | 336,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940281 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2019 | -46,04 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940282 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2019 | 8,70 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940283 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 6/2019 | 80,71 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940280 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940284 | Tlačová agentúra SR Dúbravská cesta 14., Bratislava 4 841 04 |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36,00 vrátane DPH |
48/2019 zo dňa 1.7.2019 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2019 Pleš. | 83,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940277 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2019 Š112 | 919,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940278 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2019 E49 | 69,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940276 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940275 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2019 | 99,34 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940274 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 6/2019 - II. | 958,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940273 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2019 | 78,83 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940272 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | výmena displaya na notebooku | 266,40 vrátane DPH |
47/2019 zo dňa 26.6.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940271 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 6/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908877 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 7/2019 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908876 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 7/2019Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908875 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 7/2019 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908874 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 7/2019 | 363,43 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908873 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 7/2019 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908872 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 7/2019 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908871 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 7/2019 | 194,17 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940262 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940264 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
03.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940263 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940270 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | preprogramovanie komunikatoraPleš | 156,00 vrátane DPH |
45/2019 zo dňa 19.6.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940269 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava EZS výmena AKU E49 | 22,20 vrátane DPH |
46/2019 zo dňa 19.6.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940268 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | hygienické potreby 6/2019 | 440,22 vrátane DPH |
34/2019 zo dňa 15.5.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 |