Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940255 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | dodávka a montáž klim.jednotky | 1185,00 vrátane DPH |
42/2019 zo dňa 17.6.2019 | 28.06.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940254 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | stojanový ventilátor | 199,80 vrátane DPH |
41/2019 zo dňa 17.6.2019 | 26.06.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940258 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | - spotreba tepla 6/2019 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 7/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940257 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 7/2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940256 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 7/2019 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431920002 | Bc.Dušan Marhulik-Dmcomp Dubník 1567/64., Vranov nad Topľou 093 01 |
50047728 | Samsung Galaxy Tab | 467,90 vrátane DPH |
51/2019 zo dňa 12.7.2019 | 17.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940283 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 6/2019 | 80,71 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940272 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | výmena displaya na notebooku | 266,40 vrátane DPH |
47/2019 zo dňa 26.6.2019 | 08.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940253 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
25.06.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940285 | Galmed s.r.o. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
15.07.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940262 | MUDr. G. Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940291 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 119,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 49/2019 zo dňa 9.7.2019 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 |
1431940290 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-189AN | 275,45 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 50/2019 zo dňa 9.7.2019 | 19.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 |
1431940271 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 6/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 04.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940263 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940295 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
23.07.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940268 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | hygienické potreby 6/2019 | 440,22 vrátane DPH |
34/2019 zo dňa 15.5.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940267 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 6/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940288 | Scandi s.r.o. Lieskovská cesta 465., Lieskovec 962 21 |
36642983 | neutralizér | 77,76 vrátane DPH |
52/2019 zo dňa 12.7.2019 | 17.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940281 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 6/2019 | -46,04 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 12.07.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940282 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 6/2019 | 8,70 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940286 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš. 6/2019 | 336,40 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431909407 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | -6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.07.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940279 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2019 Pleš. | 83,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940277 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2019 Š112 | 919,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940278 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 6/2019 E49 | 69,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 11.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940266 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 22.3.-19.6.2019Š,E49 | 910,60 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940280 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 6/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.07.2019 | 23.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940270 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | preprogramovanie komunikatoraPleš | 156,00 vrátane DPH |
45/2019 zo dňa 19.6.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940269 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | oprava EZS výmena AKU E49 | 22,20 vrátane DPH |
46/2019 zo dňa 19.6.2019 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940273 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 6/2019 | 78,83 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 08.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431908871 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 7/2019 | 194,17 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.07.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940276 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940275 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 7/2019 | 99,34 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940265 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 7/2019 | 1018,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | |
1431940264 | MUDr. Ĺ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
03.07.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940296 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
23.07.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940252 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
25.06.2019 | 16.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940300 | JUDr. Boris Gerbery Starosaska 3., Spišská Nová Ves 052 01 |
35512881 | trovy exekúcie EX 8841998 | 221,39 vrátane DPH |
30.07.2019 | 31.07.2019 | 2.8.2019 | ||
1431940259 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 6/2019 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 |