![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940945 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16272,71 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 338/2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940951 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2163,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940908 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1024,13 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940907 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1489,15 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13263,26 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 336/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940899 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 24526,10 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 340/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940898 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13837,88 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 337/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940897 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15130,64 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 335/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940896 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 19032,52 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940895 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 22988,22 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 325/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940894 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1155,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940893 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1487,81 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940892 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2040,19 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940891 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1382,98 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940930 | Vlan s.r.o. Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob |
46118896 | oprava alkohol testera | 166,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 360/2019 | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940779 | UNIQA poisťovňa a.s. Lazaretská 15, 82007 Bratislava |
00653501 | poistenie hnuteľného majetku | 167,06 [$EUR] vrátane DPH |
41/OZ/2007 | xxx | 26.08.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940915 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 09.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940857 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 18.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940890 | TUCAN s.r.o. Za Kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočné letenky Budapešť-Cagliari | 986,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 356/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940881 | TERAVA SECURITY s.r.o. Na letisko 2121/44, 05801 Poprad |
51030691 | strážna služba | 5279,04 [$EUR] vrátane DPH |
320/OVS/2019 | xxx | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940847 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | oprava elektrickej požiarnej signalizácie | 15780,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 278/2019 | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940939 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 568,18 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940835 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 728,76 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 13.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940914 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 457,22 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940913 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 1255,66 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940882 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | podpora dátových služieb aktivačných centier | 91706,40 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940871 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | oprava výpočtovej techniky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 354/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940812 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 403,12 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940811 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 995,45 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940937 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 14.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940873 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 325,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 292/2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940828 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940793 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá |
31443443 | stavebné práce | 277949,30 [$EUR] vrátane DPH |
346/OVS/2017 | xxx | 03.09.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940874 | SPB Security s.r.o. Kremnická 26, 85101 Bratislava |
44626975 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 6324,48 [$EUR] vrátane DPH |
319/OVS/2019 | xxx | 01.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940875 | SOFTIP a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 77155,80 [$EUR] vrátane DPH |
347/OMIS/2019 | xxx | 01.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940813 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 19155,60 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940965 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 73,54 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940964 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3313,82 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940906 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3983,54 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940910 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 362,20 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |