Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940869 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 308/2019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940846 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940845 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940828 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | správa objektov | 8141,89 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | xxx | 12.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940814 | Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
37954521 | overenie analyzátorov dychu | 698,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 272/2019 | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940813 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 19155,60 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940812 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 403,12 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940811 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky | 995,45 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940748 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33497,71 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.08.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940825 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | dodávka psychodiagnostických testov | 9504,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 262/2019 | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940876 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940873 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 325,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 292/2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940857 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
350/OI/2019 | xxx | 18.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940853 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1255,61 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 316/2019 | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940847 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | oprava elektrickej požiarnej signalizácie | 15780,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 278/2019 | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940835 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 728,76 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 13.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940830 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 12.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13263,26 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 336/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940899 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 24526,10 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 340/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940898 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13837,88 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 337/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940897 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15130,64 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 335/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940896 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 19032,52 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940895 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 22988,22 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 325/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940894 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1155,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940893 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1487,81 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940892 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2040,19 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940891 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1382,98 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940793 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá |
31443443 | stavebné práce | 277949,30 [$EUR] vrátane DPH |
346/OVS/2017 | xxx | 03.09.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940787 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislav |
35972297 | stavebné práce | 48285,70 [$EUR] vrátane DPH |
345/OVS/2017 | xxx | 28.08.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940740 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1658,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.08.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940910 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 362,20 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 03.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940909 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 02.10.2019 | 11.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940908 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1024,13 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940907 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1489,15 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940906 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3983,54 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940905 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626282,75 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 295/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940872 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Košice |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2019 | 25.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940871 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | oprava výpočtovej techniky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 354/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940870 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | oprava frankovacieho stroja | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 350/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940808 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 333369,00 [$EUR] vrátane DPH |
202/OI/2019 | xxx | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |