Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940975 | Alena Kasáková-GASTROALKA Slovakia Turie 373, 01312 Žilina |
34221824 | dodávka stojanov | 135,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 404/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940800 | ASIANA spol. s r.o. Lazaretská 12, 81102 Bratislava |
46301160 | spiatočné letenky Košice-Viedeň-Sofia | 850,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 306/2019 | 05.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940956 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940955 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 17.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940846 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940845 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940948 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1040,98 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940947 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1234,56 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940946 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 247,48 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940934 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940925 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 6217,75 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 296/2019, 313/2019, 329/2019, 353/2019 | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940872 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Košice |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2019 | 25.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940787 | EURO-ŠTUKONZ a.s. Podunajská 23, 82106 Bratislav |
35972297 | stavebné práce | 48285,70 [$EUR] vrátane DPH |
345/OVS/2017 | xxx | 28.08.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940943 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 515,71 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 375/2019 | 15.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940887 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 240,40 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940804 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940803 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940879 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 658,18 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 348/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940878 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 368,95 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 320/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940877 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1045,68 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 349/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940853 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1255,61 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 316/2019 | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940904 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 220,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940903 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 40,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940886 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 648572,45 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 319/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940905 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626282,75 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 295/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940940 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1218,44 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940932 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2585,59 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940931 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2585,59 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940826 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 3108,73 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 281/2019 | 11.09.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940827 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 4319,58 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 269/2019 | 11.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940929 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 355/2019 | 11.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940901 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940962 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3110827,51 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 305/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940884 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 663,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 345/2019, 346/2019 | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940942 | LG TRADE s.r.o. Joliota Curie 734/31 |
36678066 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 475,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 377/2019 | 15.10.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940950 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940949 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940869 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 308/2019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940876 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940919 | Marlene s.r.o. Oščadnica 1799, 02301 Oščadnica |
46692720 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 315,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 363/2019 | 10.10.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |