Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940825 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | dodávka psychodiagnostických testov | 9504,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 262/2019 | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940827 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 4319,58 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 269/2019 | 11.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940814 | Slovenská legálna metrológia n.o. Hviezdoslavova 31, 97401 Banská Bystrica |
37954521 | overenie analyzátorov dychu | 698,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 272/2019 | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940847 | TELECOM ALARM s.r.o. Papraďová 1A, 82101 Bratislava |
31349854 | oprava elektrickej požiarnej signalizácie | 15780,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 278/2019 | 16.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940826 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia informačných materiálov | 3108,73 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 281/2019 | 11.09.2019 | 25.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940873 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | nadpaušálne služby | 325,56 [$EUR] vrátane DPH |
228/OVS/2016 | 292/2019 | 27.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940806 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 86362,32 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 294/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940905 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626282,75 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 295/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940925 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 6217,75 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 296/2019, 313/2019, 329/2019, 353/2019 | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940774 | NADOSAH spol. s r.o. Weberova 6967/2, 08001 Prešov |
45329753 | spiatočné letenky Viedeň-Dublin | 1200,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 301/2019 | 23.08.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940962 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3110827,51 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 305/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940800 | ASIANA spol. s r.o. Lazaretská 12, 81102 Bratislava |
46301160 | spiatočné letenky Košice-Viedeň-Sofia | 850,00 [$EUR] bez DPH |
173/SE/2019 | 306/2019 | 05.09.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940869 | LUX-BS s.r.o. Jókaiho 32, 94501 Komárno |
36282901 | školenie | 150,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 308/2019 | 23.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940848 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 6936,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 312/2019 | 16.09.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
1901940807 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka výpočtovej techniky | 416,02 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 314/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940853 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1255,61 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 316/2019 | 17.09.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940886 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 648572,45 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 319/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940878 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 368,95 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 320/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940896 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 19032,52 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940895 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 22988,22 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 325/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940872 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Košice |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2019 | 25.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940904 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 220,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940903 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 40,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 334/2019 | 07.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940897 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15130,64 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 335/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13263,26 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 336/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940898 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13837,88 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 337/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940945 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16272,71 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 338/2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940899 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 24526,10 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 340/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940884 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 663,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 345/2019, 346/2019 | 03.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940951 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2163,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940908 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1024,13 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940907 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1489,15 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940894 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1155,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940893 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1487,81 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940892 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2040,19 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940891 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1382,98 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940879 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 658,18 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 348/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940877 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 1045,68 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 349/2019 | 02.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940870 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | oprava frankovacieho stroja | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 350/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
1901940871 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | oprava výpočtovej techniky | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 354/2019 | 24.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |