Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901941266 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka stolných lámp | 238,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 493/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941262 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie budov | 5339,31 [$EUR] bez DPH |
94/OZ/2003 | xxx | 18.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941221 | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. Dostojevského rad 4, 81574 Bratislava |
00151700 | poistenie prevádzkových strojov | 1314,48 [$EUR] bez DPH |
93/OZ/2003 | xxx | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941219 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 928,40 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941192 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 83023,52 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941157 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 85141,15 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941088 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 85141,15 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941191 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 66210,42 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941110 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67814,83 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 22.11.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941178 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 488,26 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941177 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 1798,66 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941155 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 1276,80 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 04.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941226 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2789,61 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 479/2019 | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941232 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21314,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941231 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21495,00 [$EUR] vrátane DPH |
407/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941131 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 23802,00 [$EUR] vrátane DPH |
408/OVS/2019 | xxx | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941235 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | služby technickej podpory vyvolávacieho systému | 4980,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 484/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941051 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | služby technickej podpory vyvolávacieho systému | 3900,00 [$EUR] vrátane DPH |
83/OI/2019 | 424/2019 | 11.11.2019 | 02.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941268 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2767,48 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941171 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4582,13 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941228 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 411981,73 [$EUR] vrátane DPH |
386/OI/2019 | xxx | 16.12.2019 | 31.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941227 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 3738,74 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 471/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941187 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre pracovnú poradu | 1073,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 470/2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941151 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | prenájom priestorov a techniky pre pracovnú poradu | 648,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 454/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941150 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 1260,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 453/2019 | 03.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941180 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá |
31443443 | stavebné práce | 36324,73 [$EUR] vrátane DPH |
346/OVS/2017 | xxx | 09.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941145 | STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. Mýtna 546, 91601 Stará Turá |
31443443 | stavebné práce | 133579,79 [$EUR] vrátane DPH |
346/OVS/2017 | xxx | 02.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941225 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR] vrátane DPH |
426/OVS/2019 | xxx | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941201 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23679,60 [$EUR] vrátane DPH |
425/OVS/2019 | xxx | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941185 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 17328,00 [$EUR] vrátane DPH |
413/OVS/2019 | xxx | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941168 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 8477,76 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 327/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941167 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 3001,48 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 323/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941166 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 4163,90 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941165 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1838,26 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 322/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941127 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2426,95 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 321/2019 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941222 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | dodávka hygienického materiálu | 1699,20 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | 420/2019 | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941200 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 11.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941114 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad |
31712797 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 596,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 444/2019 | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941094 | Ing.E.Dunčič-Orava tour Komenského 486/11, 02901 Námestovo |
33755272 | seminár | 231,50 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 432/2019 | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941098 | CZESLOTRADE s.r.o. Kpt.Nálepku 4, 93701 Želiezovce |
34109064 | stavebný dozor | 7708,20 [$EUR] bez DPH |
234/126/2018 | xxx | 20.11.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |