Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901941223 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 3047,32 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 13.12.2019 | 31.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941178 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 488,26 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941177 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 1798,66 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 06.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941155 | Viliam Turan TURANCAR Bratislavská 29, 94901 Nitra |
22679057 | autobusová preprava | 1276,80 [$EUR] vrátane DPH |
Z20197751_Z | xxx | 04.12.2019 | 19.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941192 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 83023,52 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941191 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 66210,42 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941157 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 85141,15 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941156 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2454,30 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 04.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941110 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67814,83 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 22.11.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941088 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 85141,15 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941087 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2454,30 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 18.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941197 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 368,54 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941196 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 1052,46 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941195 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 787,98 [$EUR] vrátane DPH |
395/OVS/2019 | xxx | 10.12.2019 | 16.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941222 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | dodávka hygienického materiálu | 1699,20 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | 420/2019 | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941237 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR] vrátane DPH |
417/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941232 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21314,00 [$EUR] vrátane DPH |
416/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941231 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 21495,00 [$EUR] vrátane DPH |
407/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941230 | TOP-INTERIÉR Topoľčany s.r.o. Stummerova 4458, 95501 Topoľčany |
46158081 | dodávka interiérového vybavenia | 18519,84 [$EUR] vrátane DPH |
423/OVS/2019 | xxx | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941225 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23317,20 [$EUR] vrátane DPH |
426/OVS/2019 | xxx | 13.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941214 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 4921,44 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 460/2019 | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941213 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 18344,40 [$EUR] vrátane DPH |
411/OVS/2019 | xxx | 12.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941201 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 23679,60 [$EUR] vrátane DPH |
425/OVS/2019 | xxx | 11.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941190 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 4068,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 443/2019 | 10.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941185 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka interiérového vybavenia | 17328,00 [$EUR] vrátane DPH |
413/OVS/2019 | xxx | 09.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941138 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 04001 Košice |
36174874 | dodávka interiérového vybavenia | 23280,00 [$EUR] vrátane DPH |
418/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941134 | BEGA s.r.o. PD, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 23249,88 [$EUR] vrátane DPH |
410/OVS/2019 | xxx | 29.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941131 | KLS spol. s r.o. Martina Rázusa 9, 01001 Žilina |
30223288 | dodávka interiérového vybavenia | 23802,00 [$EUR] vrátane DPH |
408/OVS/2019 | xxx | 28.11.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941168 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 8477,76 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 327/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941167 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 3001,48 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 323/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941166 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 4163,90 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941165 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 1838,26 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 322/2019 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941127 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 2426,95 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 321/2019 | 27.11.2019 | 03.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941228 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 411981,73 [$EUR] vrátane DPH |
386/OI/2019 | xxx | 16.12.2019 | 31.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941227 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 3738,74 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 471/2019 | 16.12.2019 | 17.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941112 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Železničiarska 13, 81499 Bratislava |
35730129 | dodávka odbornej literatúry | 68,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 433/2019 | 26.11.2019 | 27.12.2019 | 10.1.2020 |
1901941169 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 21691,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 467/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941146 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941216 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3033764,66 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 395/2019 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 20.12.2019 |
1901941266 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka stolných lámp | 238,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 493/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 10.1.2020 |