Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171940450 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 9/2019 pracovisko Šaľa | 86,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940459 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1171940447 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 9/2019 | 619,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 9.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940472 | STYLE-MONT spol. s r.o. Mojmírová 25, 95501 Topoľčany |
31429424 | rekonštrukcia sociálnych zariadení pracovisko Šaľa - kapitálové výdavky | 10695,62 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 579/117/2018, dodatok č. 1 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940457 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 9/2019 | 3945,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940471 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2019 | 398,72 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 18.11.2019 | |
1171940437 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2019 | 780,43 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | |
1171940453 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 9/2019 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -27,80 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 |
1171940452 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 9/2019 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -10,74 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 11.10.2019 | 30.10.2019 | 14.11.2019 |
1171940451 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovné DEKVS 9/2019 pracovisko Šaľa č. 76053 | 16,74 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | 25.10.2019 |
1171940451 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 9/2019 pracovisko Šaľa č. 76053 | -16,74 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 11.10.2019 | 23.10.2019 | 24.10.2019 |
1171940465 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 9/2019 | 5,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1171940464 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 9/2019 | 889,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1171940442 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2019 | 13,44 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940466 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 15.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 |
1171940482 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 20,05 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
1171940478 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 10,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 18.11.2019 | |
1171940477 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940476 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 1 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940475 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940445 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 9-10/2019 | 131,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940470 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 18.10.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940436 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.10.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940469 | NYÁRI Róbert Krajná 81, 94131 Dvory nad Žitavou |
37612531 | oprava strešnej krytiny na budove Úradu PSVR Nové Zámky | 125 vrátane DPH |
63/2019 | 18.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
329113/2019 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46279610 | realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie 23.9.2019-21.10.2019 | 21473 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/17/54O/343 | 30.10.2019 | 15.11.2019 | 14.11.2019 |
306793/2019 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu pracovník logistiky a kladového hospodárstva od 22.8./2019-20.9.2019 | 22999 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/17/54O/313 | 4.10.2019 | 24.10.2019 | 25.10.2019 |
1171940444 | MUDr. Vojcek Ján, MEDIHELP s.r.o. Mužla 705, 94352 Mužla |
43893848 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.10.2019 | 09.10.2019 | 10.10.2019 | |
1171940347 | MUDr. Janák Peter, OPTPMEDIC a.r.o. Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 25.10.2019 | 29.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940346 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35611333 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 83,64 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.10.2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940433 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940432 | MORVAI care, s.r.o. Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.10.2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940343 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 97,58 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1171940448 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 9/2019 pracovisko Šaľa | 914,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940431 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 10/2019 | 2752,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940446 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 9/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940443 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | oprava vysielača bezpečnostného systému | 115,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 59/2019 | 7.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 |
1171940467 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, 97652 Čierny Balog |
47156406 | mediácia rodín SPODaSK SDD 321/2013, SDD 85/2019, SDD 465/2013, SDD 222/2018 | 1000 bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služby 154/OSOD/2019 | 40/2019,41/2019,42/2019,47/2019 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
1171940481 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena pneumatík NZ 424 CG | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 65/2019 | 29.10.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940480 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena pneumatík BL 985 RU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 66/2019 | 29.10.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940479 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis, výmena pneumatík NZ 602 GY | 190,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 64/2019 | 29.10.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 |