Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171940442 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2019 | 13,44 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940471 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2019 | 398,72 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 18.11.2019 | |
1171940437 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2019 | 780,43 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.10.2019 | 15.10.2019 | 17.10.2019 | |
1171940431 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 10/2019 | 2752,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940477 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 3 | 28.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940476 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 1 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940482 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 20,05 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 31.10.2019 | 06.11.2019 | 18.11.2019 | |
1171940478 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 10,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 28.10.2019 | 31.10.2019 | 18.11.2019 | |
1171940475 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 24.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940447 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 9/2019 | 619,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 9.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940457 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 9/2019 | 3945,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.10.2019 | 05.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940446 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 9/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 8.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 | |
1171940443 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | oprava vysielača bezpečnostného systému | 115,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 59/2019 | 7.10.2019 | 10.10.2019 | 14.10.2019 |
1171940445 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 9-10/2019 | 131,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940474 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 10/2019 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940473 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 10/2019 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940450 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 9/2019 pracovisko Šaľa | 86,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940448 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 9/2019 pracovisko Šaľa | 914,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | 16.10.2019 | |
1171940472 | STYLE-MONT spol. s r.o. Mojmírová 25, 95501 Topoľčany |
31429424 | rekonštrukcia sociálnych zariadení pracovisko Šaľa - kapitálové výdavky | 10695,62 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 579/117/2018, dodatok č. 1 | 21.10.2019 | 24.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940465 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 9/2019 | 5,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1171940464 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 9/2019 | 889,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
1171940488 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dobropis vyúčtovanie elektrina 15.10.2018-14.10.2019 pracovisko Štúrovo | -0,07 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 27.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940487 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | vyúčtovanie elektrina 15.10.2018-14.10.2019 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 1,39 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940486 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1.10.2019-14.10.2019 pracovisko Šaľa | 224,09 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940485 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1.10.2019-14.10.2019 pracovisko Šurany | 125,21 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940484 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1.10.2019-14.10.2019 pracovisko Nové Zámky | 623,69 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940483 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1.10.2019-14.10.2019 pracovisko Nové Zámky | 128,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 31.10.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940463 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 9/2019 pracovisko Nové Zámky | 272,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940462 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 9/2019 pracovisko Šaľa | 422,93 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940461 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 9/2019 pracovisko Šurany | 220,04 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940460 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 9/2019 pracovisko Nové Zámky | 1021,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 15.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940435 | BCF s.r.o. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
36597007 | poplatok elektrina 1.10.2019-14.10.2019 pracovisko Štúrovo | 6,61 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940434 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | poplatok elektrina 1.10.2019-14.10.2019 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika | 8,38 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.1121VP_ZSE/2018E, 433/OVS/2018 | 3.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940449 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 9/2019 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 10.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 | |
1171940467 | JUDr. Mgr. Tatiana Štulrajterová Strakovo 732/6, 97652 Čierny Balog |
47156406 | mediácia rodín SPODaSK SDD 321/2013, SDD 85/2019, SDD 465/2013, SDD 222/2018 | 1000 bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služby 154/OSOD/2019 | 40/2019,41/2019,42/2019,47/2019 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
1171940481 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena pneumatík NZ 424 CG | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 65/2019 | 29.10.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940480 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena pneumatík BL 985 RU | 21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 66/2019 | 29.10.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940479 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis, výmena pneumatík NZ 602 GY | 190,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 64/2019 | 29.10.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940441 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis po 4. roku BL098KU | 211,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 61/2019 | 4.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 |
1171940440 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis po 4. roku BL082KU | 298,74 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 60/2019 | 4.10.2019 | 28.10.2019 | 14.11.2019 |