Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171940505 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 10/2019 pracovisko Šaľa | 105,90 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 12.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940504 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby10/2019 | 755,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 12.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940529 | SVX s.r.o. Považská 2, 94001 Nové Zámky |
45615993 | trubice do stropných svietidiel 310 ks | 841,42 vrátane DPH |
75/2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940528 | SVX s.r.o. Považská 2, 94001 Nové Zámky |
45615993 | nákup svietidiel 60ks | 540 vrátane DPH |
74/2019 | 26.11.2019 | 29.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940532 | Súdny exekútor JUDr. Ing. Jozef Štorek Bezručova 16, 94001 Nové Zámky |
31195555 | trovy exekučného konania | 45,95 vrátane DPH |
Uznesenie č. 14Er/942/2010-15 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940516 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865457 | za dodávku elektriny 15.10.2019-31.10.2019 pracovisko Nové Zámky | 826,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940515 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865457 | za dodávku elektriny 15.10.2019-31.10.2019 pracovisko Nové Zámky | 178,45 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940514 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865457 | za dodávku elektriny 15.10.2019-31.10.2019 pracovisko Šaľa | 294,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940513 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865457 | za dodávku elektriny 15.10.2019-31.10.2019 pracovisko Šurany | 165,14 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940506 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2019 | 3945,31 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 13.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940521 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2019 | 333,22 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 27.12.2019 | |
1171940521 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2019 | 333,22 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.11.2019 | 29.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940490 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2019 | 856,18 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 18.11.2019 | |
1171940509 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 10/2019 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | 37,42 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 14.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 |
1171940508 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 10/2019 pracovisko Štúrovo č. 95203 | 14,64 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 14.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 |
1171940517 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 10/2019 | 1203,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940512 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 10/2019 | 5,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940507 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 10/2019 pracovisko Šaľa č.76053 | 22,04 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.11.2019 | 27.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940499 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 10/2019 | 12,80 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.11.2019 | 19.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940498 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobitie kreditu DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 7.11.2019 | 24.10.2019 | 14.11.2019 |
1171940534 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 26,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940533 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 3,60 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 1 | 29.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940530 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 8,05 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 27.11.2019 | 02.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940495 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet10-11/2019 | 132,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
361819/2019 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 22.10.2019-20.11.2019 | 21909 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/17/54O/404 | 29.11.2019 | 11.12.2019 | 27.12.2019 |
1171940527 | MUDr. Janík Milan, Praktický lekár pre dospelých Jesenského 85, 94301 Štúrovo |
34061592 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940522 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 | |
1171940494 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov, Prevádzka: Dvorská cesta 2, 94002 Nové Zámky |
51231735 | nákup regále pre archív | 1183,49 vrátane DPH |
76/2019 | 6.11.2019 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940496 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 10/2019 pracovisko Šaľa | 1641,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 7.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940523 | Marián Strhan RM ELEKTRO M. R. Štefánika 45, 94002 Nové Zámky |
34264761 | chladničky 2ks | 656 vrátane DPH |
72/2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940489 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 11/2019 | 2752,26 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 5.11.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940492 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 10/2019 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.11.2019 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940500 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky |
33659681 | nákup kancelárskych stoličiek 26 ks | 1196 vrátane DPH |
73/2019 | 11.11.2019 | 13.11.2019 | 14.11.2019 | |
1171940497 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob Nové Zámky | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 436/117/2018 | 62/2019 | 7.11.2019 | 29.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940520 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | výmena akumulátora, STK, EK BL098KU | 413,99 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 69/2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 |
1171940519 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis, výmena rozvodov, prezutie pneumatík, STK, EK NZ 605 CV | 1013,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 70/2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 |
1171940518 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prezutie pneumatík, STK, EK BL 900KU | 202,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 67/2019 | 19.11.2019 | 03.12.2019 | 27.12.2019 |
1171940503 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 10/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 29.11.2019 | 4.12.2019 | |
1171940501 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | servis a STK, EK BL 082 KU | 177 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 68/2019 | 11.11.2019 | 29.11.2019 | 4.12.2019 |
1171940525 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 11/2019 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 4.12.2019 |