Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940540 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianska dlhá 26., Rožňava 048 01 |
17071232 | trovy exekúcie EX 15/1998 | 41,95 vrátane DPH |
30.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1431940536 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 1.11.-10.12.2019 Š112 | 277,58 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 19.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | |
1431940532 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2019 E49 | 85,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 17.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | |
1431940531 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2019 Pleš. | 91,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 17.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | |
1431940530 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2019 Š112 | 1020,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 17.12.2019 | 07.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432000407 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 1/2020 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432000406 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 1/2020 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432000405 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 1/2020 | 363,41 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432000379 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2020 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432000378 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2020Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432000377 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2020 Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040020 | NEZOL-MEDIC s.r.o. Hrhov 373., Jablonov nad Turňou 049 43 |
36605247 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
13.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040019 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
13.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040018 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
13.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040017 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
13.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040016 | MUDr. Gorashi Beshir Edelényska 1., Rožňava 048 01 |
46132716 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
13.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040015 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
13.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040004 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040011 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040010 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 12/2019 | 64,66 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040009 | Mesto Dobšiná SNP 554., Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady 2019/IV. | 48,62 vrátane DPH |
Poplatok za komunálny odpad IV/2019 VZN 156/2016 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040008 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2020 | 94,33 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040007 | Mesto Dobšiná SNP 554., Dobšiná 049 25 |
00328197 | vyúčt. spotreby el. energie r.2019 | 46,51 vrátane DPH |
Zmluva 336/143/2015 z 6.10.2015 | 09.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040006 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 12/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 08.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2019 - II. | 446,14 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040003 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2020 | 1018,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 07.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040002 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 12/2019 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 03.01.2020 | 14.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432000522 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.01.2020 | 15.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040027 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
13.01.2020 | 17.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040026 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 230,01 vrátane DPH |
13.01.2020 | 17.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040025 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
13.01.2020 | 17.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040024 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
13.01.2020 | 17.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040023 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
13.01.2020 | 17.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040031 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
16.01.2020 | 20.01.2020 | 6.2.2020 | ||
1432040034 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2019 E49 | 84,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 16.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040033 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2019 Pleš. | 87,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 16.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040032 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 12/2019 Š112 | 978,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 16.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040029 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 12/2019 | 264,65 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040028 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 12/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 14.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 | |
1432040022 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 12/2019 | 10,56 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 13.01.2020 | 21.01.2020 | 6.2.2020 |