Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1172040085 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 1/2020 pracovisko Šaľa | 192,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 11.2.2020 | 17.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040090 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 1/2020 | 711,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 11.2.2020 | 05.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040088 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 1/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 11.2.2020 | 05.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040087 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 1/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL | 11.2.2020 | 05.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040086 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 1/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 11.2.2020 | 05.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040079 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2020 pracovisko Šaľa | 569,69 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 6.2.2020 | 09.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2020 pracovisko Šurany | 311,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 6.2.2020 | 09.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2020 pracovisko Nové Zámky | 1639,66 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 6.2.2020 | 09.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040076 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 1/2020 pracovisko Nové Zámky | 349,09 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 6.2.2020 | 09.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 2/2020 | 315,51 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.2.2020 | 27.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2020 | 924,13 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit DEKVS pracovisko Šaľa č. 76053 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 25.2.2020 | 19.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203 | 5000 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 19.2.2020 | 07.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040107 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit DEKVS Nové Zámky č. 77539 | 7000 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 19.2.2020 | 07.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2020 | 766,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 19.2.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2020 | 7,90 vrátane DPH |
zmluva č. 29/2004/SPP DS | 17.2.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 1/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -11,46 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 13.2.2020 | 27.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040096 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 1/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -36,98 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.2.2020 | 27.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040095 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 1/2020 pracovisko Šaľa č. 76503 | -17,66 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.2.2020 | 27.02.2020 | 8.3.2020 |
1172040082 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 1/2020 | 11,04 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040113 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 18 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 1 | 27.2.2020 | 02.03.2020 | 10.5.2020 | |
1172040112 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 25.2.2020 | 26.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040102 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5 | 14.2.2020 | 18.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040091 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 11.2.2020 | 13.02.2020 | 8.3.2020 | |
11720400084 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 21,62 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 7.2.2020 | 10.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040083 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 5 | 7.2.2020 | 10.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040080 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 1-2/2020 | 131,87 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040073 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2020 | 13.02.2020 | 8.3.2020 | |
72569/2020 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie 15.1.-12.2.2020 | 21909 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/17/54O/505 | 20.2.2020 | 16.03.2020 | 14.4.2020 |
1172040042 | MUDr. Vojteková Marianna, MUDr. Marianna Vojteková, s.r.o. Dubník č. 367, 94135 Dubník |
36290998 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 25.2.2020 | 05.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040072 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o. Cyrilometódska 30, 64001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2020 | 12.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040114 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkona na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 28.2.2020 | 05.03.2020 | 13.4.2020 | |
1172040106 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.2.2020 | 20.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040092 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.2.2020 | 18.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040075 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2020 | 13.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040074 | MUDr. Garban Marian, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.2.2020 | 13.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040003 | MUDr. Agáta Volfová NZZ Kolta, 94133 Kolta |
34060502 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 146,37 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 20.2.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040017 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.2.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040070 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 1/2020 | 2520,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 8.3.2020 | |
1172040039 | MEDANEST, s.r.o. Veľké Lovce 567, 94142 Veľké Lovce |
47216999 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 348,50 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 20.2.2020 | 24.02.2020 | 8.3.2020 |